你好,是可以這樣處理的?
老師,請(qǐng)問(wèn)2月份正常繳納計(jì)提社保,公司部分減免,又沒(méi)有退回來(lái),直接用2月份減免的社保額留存沖繳員工個(gè)人部分,這個(gè)月沖減個(gè)人部分后,社保局還留存了800多,如何做分錄,麻煩老師做下分錄
請(qǐng)問(wèn)我這邊已經(jīng)計(jì)提個(gè)人部分社保了,就是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款—個(gè)人部分社保 然后發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了,要怎么做?沖賬嗎?分錄怎么寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)老師2020年11月多記的產(chǎn)品人工費(fèi),會(huì)計(jì)分錄是:借:庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本,在2021年1月份做賬可以直接沖減嗎?借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸:生產(chǎn)成本,負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這樣做會(huì)計(jì)分錄可以嗎?
老師,管理費(fèi)用社保多計(jì)提沖減管理費(fèi)用可以在貸方嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)社保繳費(fèi)不計(jì)提可不可以,繳費(fèi)時(shí)就分錄直接做,借管理費(fèi)用-社保貸銀行存款,可以嗎?
老師,在建工程于2022年達(dá)到預(yù)定適用狀態(tài),賬上確認(rèn)了國(guó)定資產(chǎn),但是根據(jù)結(jié)算價(jià)有2萬(wàn)多的尾款是今年的7月支付的,這2萬(wàn)多我改怎么錄帳,可以直接接固定資產(chǎn)嗎
壞賬可以稅前扣除,需要什么附件不
你好,我想問(wèn)下(公戶轉(zhuǎn)法人20000元備注往來(lái)款,半年后拿回一張客戶的個(gè)人票商品10000元,另一個(gè)客戶商品8000元發(fā)票怎樣做賬。
如果A公司2016年對(duì)B公司投資40萬(wàn)元入股26%,請(qǐng)問(wèn)如何做賬? 假如2025年B公司虧損,A公司的40萬(wàn)投資完全虧損。A公司賬務(wù)如何處理? 如果A公司想撤股?怎么操作合適呢
老師,您好,老板的親戚需要拉攏嗎
為什么要選D,非金融資產(chǎn)差額不是計(jì)入“其他收益”的嗎?
老師,這個(gè)2022年末發(fā)行在外的普通股股數(shù)怎么算?
為什么是A?當(dāng)債權(quán)人受讓的資產(chǎn)是金融資產(chǎn)時(shí),按照其公允價(jià)值入賬,非金融資產(chǎn)才才按放棄債權(quán)的公允價(jià)值加相關(guān)稅費(fèi)入賬不是嗎?
老師,如果說(shuō)7月末下來(lái),8月1號(hào)有新會(huì)計(jì)接手,7月16號(hào)交接的,那是不是也得缺多少發(fā)票,統(tǒng)計(jì)完了把7月的賬做完了才能算完事呀
小規(guī)模納稅人收優(yōu)惠,增值稅所得稅怎么減免
按原分錄把多計(jì)提的部分做負(fù)數(shù)分錄就行吧
你好,是的,是這樣的