借:管理費用-差旅費1794 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項? 36%2B90 ? ? 庫存現(xiàn)金80 貸:其他應收款-李冰2000

李洋出差歸來,報銷差旅費920元其中含取得專用發(fā)票的住宿費500元的增值稅30元,余款80元以現(xiàn)款交回。寫快記分錄,并算出金額
財會人員李紅出差歸來,報銷差旅費2800人,其中取得專用發(fā)票的住宿費1000元,增值稅60元,機票款1308元(含增值稅108元)其他費用,432元,余款200元交回現(xiàn)金,結清前預借備用金3000元
賬會人員李紅出差歸來,報銷差旅費2800元,其中取得專用發(fā)票的住宿費1000元,
職工李斌因公出差,經(jīng)批準向財務科技款兩千元,出納原以庫存現(xiàn)金給付。李斌出差歸來報銷差旅費1920元。其中取得專用發(fā)票的住宿費600元,增值稅36元,機票款1090元。余額80元,以現(xiàn)款交回。做一下會計分錄,后面的數(shù)字也填寫一下。
廠部職工里風出差遇見差旅費兩千元,出差回來報銷差旅費1726元(其中取得專業(yè)發(fā)票的住宿費600元,增值稅36元,機票款1090元)結清預借備用金。做一下會計分錄和后面的數(shù)字。并且要有計算過程。
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應該寫個人或單位名稱,不應該寫門店租金 謝謝