你好 上月計提 時相反分錄? 金額是多的金額
老師您好,上個月計提工資的時候,多計提1000,在管理費用、這個月份是做沖減么?怎么做分錄
老師,您好,上個月計提社保。計提多了。這個月發(fā)放工資的時候有差額一塊錢。請問怎么沖掉這個一塊錢呢?
老師,上個月多計提工資,這個月,怎么沖回呢?
老師您好,上月計提工資3000.這月發(fā)放時只發(fā)2000.怎么做分錄,沖回多計提的怎么做分錄
老師您好,上個月計提工資的時候多計提了0.01,這個月對公賬戶剛好少0.01,這分錄怎么做?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
收到,謝謝老師
老師,我剛忘記說了我這一筆是跨年的
你好 損益 科目用以前年度損益 調(diào)整代替其他不變