你好 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款?
1.甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,2021年6月2日,外購(gòu)原材料一批,取得貨物增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為2萬(wàn)元,增值稅稅額為0.18萬(wàn)元原材料已驗(yàn)收入庫(kù)。以上款項(xiàng)均通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。
3.甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。2021年5月取得銷(xiāo)售收入10.3萬(wàn)元(含增值稅),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬(wàn)元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲工業(yè)企業(yè)2021年5月的應(yīng)納增值稅。
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年5月購(gòu)買(mǎi)原材料一批,貨款100萬(wàn)元,增值稅13萬(wàn)元。取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,商品已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。作會(huì)計(jì)分錄。
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年5月購(gòu)買(mǎi)原材料一批,貨款100萬(wàn)元,增值稅13萬(wàn)元。取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,商品已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。作會(huì)計(jì)分錄。
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年5月購(gòu)買(mǎi)原材料一批,貨款100萬(wàn)元,增值稅13萬(wàn)元。取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,商品已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。作會(huì)計(jì)分錄。
公轉(zhuǎn)私可以通過(guò)工資 分紅 獎(jiǎng)金的形式轉(zhuǎn)到法人自己的私人卡里嗎,可以不辦理商務(wù)卡是嗎
借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額 696.78 貸方:應(yīng)交稅金/未交增值稅 696.78,報(bào)稅系統(tǒng)里有留底稅額27050.57,最后不交稅,月底需要做賬嗎?賬上需要寫(xiě)分錄嗎
小規(guī)模公司,生牛乳稅率多少?
益益高蓋牛奶送貨單250mlx24,但是發(fā)票寫(xiě)的250x20每箱規(guī)格不一致可以嗎?
老師,如果我是一般納稅人,我交水費(fèi) 電費(fèi) 電話費(fèi) 燃?xì)赓M(fèi),讓對(duì)方給我開(kāi)票,進(jìn)項(xiàng)增值稅幾個(gè)點(diǎn)
你好,老師,我公司為銷(xiāo)售防火門(mén)公司。廠家給我開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的數(shù)量和我實(shí)際和從他們那購(gòu)買(mǎi)的防火門(mén)數(shù)量是不一致的。但是我銷(xiāo)售出去的防火門(mén)數(shù)量和防火門(mén)確認(rèn)單是一致的。這樣在稅務(wù)上是不是要在合同里備注清楚。要不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,公司是煤炭銷(xiāo)售企業(yè),本年沒(méi)有業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)收入為零,但是為了維護(hù)客群關(guān)系,還會(huì)有比較大額的招待費(fèi),這個(gè)情況是否可以合理解釋?zhuān)€是說(shuō)沒(méi)辦法,不可以開(kāi)招待費(fèi)的煙酒餐發(fā)票
老師,吊車(chē)租賃的發(fā)票單位,數(shù)量和單價(jià)要填嗎?沒(méi)有的,這個(gè)發(fā)票可以用嗎
客戶(hù)下了一訂單,訂單配件數(shù)量需要20個(gè)(我司制造業(yè),此訂單的產(chǎn)品開(kāi)機(jī)最低生產(chǎn)100個(gè)。多出80個(gè))。對(duì)方要求開(kāi)2張票。多出的80個(gè)他也不付款。我司入帳入什么科目
新成立養(yǎng)老院,購(gòu)入床,床上用品,柜子等和其他設(shè)置,價(jià)值在5000元以下,是入什么科目,開(kāi)辦費(fèi)?還是成本呢,超5000元再入固定資產(chǎn)?