你好,具體是什么稅費(fèi)??

廣宣費(fèi)調(diào)整表,2不允許扣除的支出是限額減實(shí)際支出嗎?還是代表其他的什么不許扣除的?10和11項(xiàng)分別是什么意思
老師,申報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除時(shí),研發(fā)支出資本化支出因調(diào)整了(經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用),使得賬上的研發(fā)支出大于允許加計(jì)扣除的資本化金額。這樣的話,資本化轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)的金額是按賬上的,還是按允許加計(jì)扣除的資本化金額?
個(gè)人所得稅申報(bào),允許扣除的稅費(fèi)超出限額怎么修改
公益性捐贈(zèng)支出不超過(guò)利潤(rùn)總額12%的部分允許扣除,那為什么這個(gè)調(diào)整明細(xì)表按稅收計(jì)算的扣除限額那里數(shù)字是0?
發(fā)生業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)4800萬(wàn)元,至年末已全額支付。甲公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入30000萬(wàn)元。稅法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不超過(guò)當(dāng)年 銷(xiāo)售收入15%的部分允許稅前扣除,超過(guò)部分允許結(jié)轉(zhuǎn)以后年度稅前扣除。甲公司針對(duì)超過(guò)部分進(jìn)行了“納稅調(diào)整”,———這個(gè)“納稅調(diào)整”是什么意思
怎么區(qū)分狹義無(wú)權(quán)代理和表見(jiàn)代理
老師,我出口是2402;總銷(xiāo)售額是52000,進(jìn)項(xiàng)123,增值稅加計(jì)抵減本期發(fā)生額怎么填
老師,我們公司有個(gè)員工每天只干4個(gè)小時(shí),領(lǐng)導(dǎo)不給他上社保,能用公戶發(fā)工資嗎?
材料費(fèi)用分配表,發(fā)料憑證匯總表,材料領(lǐng)用匯總表這些表是倉(cāng)管給財(cái)務(wù)的嗎 ?
兼職工資,我叫對(duì)方代開(kāi)發(fā)票,這樣內(nèi)容什么了
樸老師,請(qǐng)問(wèn)2021年度成本記重復(fù)了,這個(gè)怎么調(diào)整,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問(wèn)一下。分公司注銷(xiāo)欠總公司的往來(lái)款,總公司是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是沖減本年利潤(rùn)呢?
老師你好,企業(yè)10月稅款沒(méi)交,11月在沒(méi)申報(bào)前已扣了10月稅款,但在申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒(méi)數(shù)據(jù),提示校驗(yàn)。這個(gè)已扣稅款這次申報(bào)時(shí)要不要手動(dòng)輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是所有稅費(fèi)都算嗎

