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老師你好,請問甲公司發(fā)了a商品給乙公司,價格1000元,甲公司需要b商品,乙公司給甲公司發(fā)了b商品,價格800元,之后乙公司付給甲公司200元,如何做賬?怎么寫分錄?

2023-03-04 23:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-04 23:51

你好, 一、甲 借應收賬款1000 貸主營業(yè)務收入1000 二、甲 借原材料800 貸:應付賬款800 三、甲 借銀行存款200 應付賬款800 貸應收賬款1000

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你好, 一、甲 借應收賬款1000 貸主營業(yè)務收入1000 二、甲 借原材料800 貸:應付賬款800 三、甲 借銀行存款200 應付賬款800 貸應收賬款1000
2023-03-04
借發(fā)出商品12000 貸庫存商品12000
2022-10-10
同學你好,如果是編制合并報表的話,內(nèi)部交易需要進行抵銷。如果是在乙的個別報表上,則按照買入價1000元確認存貨成本,賣了20%,則按照1000*20%=200元結轉成本,計入主營業(yè)務成本。
2021-08-16
你好 甲公司 (1)發(fā)出商品時:   借:委托代銷商品     貸:庫存商品    ?。?)收到代銷清單時:   借:應收賬款           貸:主營業(yè)務收入              應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)   借:主營業(yè)務成本         貸:委托代銷商品        借:銷售費用           貸:應收賬款        (3)收到支付的貨款時:   借:銀行存款        貸:應收賬款    乙公司  ?。?)收到商品時:   借:受托代銷商品     貸:受托代銷商品款   (2)對外銷售時:   借:銀行存款          貸:受托代銷商品                應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)   ?。?)收到增值稅專用發(fā)票時:   借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)     貸:應付賬款              借:受托代銷商品款              貸:應付賬款               (4)支付貨款并計算代銷手續(xù)費時:   借:應付賬款                貸:銀行存款                   其他業(yè)務收入           ?
2022-12-01
你好,需要計算,發(fā)做好了發(fā)給你
2020-11-05
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