你的增值還能修改嗎?如果不修改的話,就開紅字信息表,這個發(fā)票號碼代碼不用填寫,你到時候審核通過打印出來,自己手動填寫上就可以的,只要是購買方申請,這個信息就沒法填寫的。
你好,老師,我是銷售方在10月開具了一張發(fā)票給購買方,在11月發(fā)現(xiàn)有部分差異所以銷售方開具了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表并開具紅字發(fā)票給購買方,本月購買方需要網(wǎng)上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
老師你好,10月底收到一張專用發(fā)票,并當時勾選了退稅勾選,現(xiàn)在11月初發(fā)現(xiàn)那張發(fā)票的銷售方開戶行及賬號信息不全,需要退回去重開,請問怎么開紅字信息發(fā)票?以及已經(jīng)勾選 了退稅勾選該怎么操作一下?
老師好,2月份收到的一張增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)勾選并確認勾選了,發(fā)現(xiàn)發(fā)票編碼與打印編碼不一致能撤銷勾選退回銷售方嗎?不能的話,需要購買方填寫紅字發(fā)票信息表,我怎么填寫不了?怎么回事,幫忙告知,謝謝!
老師好,我2月份收到的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)勾選并確認勾選了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票號碼與打印號碼不一致,我現(xiàn)在需要申請紅字信息信息表,出現(xiàn)以下也面,我選未賦碼還是已賦碼?然后怎么操作請告知,謝謝!
老師你好,請問這個月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領用數(shù)是打的超定額,成品入庫是上月的沒請批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過過票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計算稅額阿。
三科精講課都聽完了 記不住不會做題怎么辦 有沒有什么方法……
有沒有財管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎?
老師,內部研究開發(fā)形成的無形資產(chǎn)只產(chǎn)生暫時性差異,但不確認遞延所得稅費用,也不影響應交所得稅。而研發(fā)支出中的費用化支出不產(chǎn)生暫時性差異,不缺人遞延所得稅費用,但是會影響到應交所得稅。這樣理解對么
老師,研究支出的費用化支出不產(chǎn)生暫時性差異,但會影響所得稅費用么,那它確認遞延所得稅么
老師,如果一道題里面有無形資產(chǎn)和商譽,那他倆會帶來的影響僅僅是暫時性差異么?如果此題讓求所得稅費用和遞延所得稅,他倆會影響到么
個體戶享受兩個附加稅減免嗎
老師,票據(jù)粘貼單上的憑證附件,在貼的時候,排序是怎樣的,一下有好多張附件憑證的時候,有誰在上,誰在下的要求嗎?貼上的時候?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補發(fā)之前的工資嗎?
這種情況銷售方申請還是購買方申請,我可以讓銷售方申請嗎?
購買方才行,購買方已經(jīng)抵扣了,就得購買房申請。
老師好,出現(xiàn)這個界面怎么填寫?沒填寫過,不會,幫忙告知,謝謝!
銷售方的信息填寫不進去,你根據(jù)發(fā)票上面的
老師好,貨物和應稅勞務名稱,我開票系統(tǒng)里沒有,需要重新加載嗎?
對的 自己增加進去的