你好 第二列當(dāng)年折舊合計(jì) 第三列從購買到22年底折舊合計(jì)

老師您好,匯算清繳折舊有機(jī)器設(shè)備,有電子設(shè)備,每個(gè)折舊多少是根據(jù)哪里的數(shù)字填寫的?
老師您好,匯算清繳折舊有機(jī)器設(shè)備,有電子設(shè)備,每個(gè)折舊是多少是根據(jù)哪里的數(shù)字填寫的?
老師,匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表請(qǐng)問這樣填正確嗎(會(huì)計(jì)賬中家具按5年折舊,交通工具按8年折舊,電子設(shè)備按5年折舊,軟件按3年攤銷),1.2.3列數(shù)據(jù)是按審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)填寫的,4.5.8列不知道怎么填,麻煩老師指導(dǎo)下
老師,您好!匯算清繳“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”里折舊的數(shù)據(jù)是根據(jù)累計(jì)折舊和累計(jì)攤銷科目進(jìn)行填寫吧,跟計(jì)提的費(fèi)用項(xiàng)目沒有關(guān)系吧
老師,我們公司的固定資產(chǎn)中,有一些生產(chǎn)用的工具器具等,被前面的會(huì)計(jì)做到了機(jī)器設(shè)備中,但是按3年折舊的,匯算清繳是請(qǐng)外面的機(jī)構(gòu)做的,按稅法規(guī)定做了納稅調(diào)減,今年匯算清繳我自己做,請(qǐng)問老師,這個(gè)工具做到了機(jī)器設(shè)備中,現(xiàn)在匯算清繳要怎么做啊?是繼續(xù)按機(jī)器設(shè)備納稅調(diào)減,還是按工具折舊調(diào)減啊
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對(duì)于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦


不是的老師,我是看不懂每個(gè)東西分別折舊了多少在哪里找數(shù)據(jù)
你憑證里面沒有嘛