可以開的,只要是有進項就可以

我公司是商貿(mào)公司,與A公司簽訂委托加工合同,委托A公司生產(chǎn)產(chǎn)品,原材料由A公司承擔。我公司還與B公司簽訂包裝協(xié)議,A公司將產(chǎn)品生產(chǎn)出來,發(fā)貨到B公司,我公司將包裝設計圖發(fā)給B公司,由B公司進行打樣包裝,我公司向B公司支付包材費。請問我公司向A、B公司支付的費用該如何進行賬務處理?
老師,銷售公司A簽訂了一個工程采購合同,合同中并未注明包含安裝,但是實際是做了安裝的部分,銷售公司A用勞務公司B來發(fā)放安裝工資,那銷售公司A支付勞務公司B的費用,勞務公司B可以開安裝發(fā)票給銷售公司A嗎?因為銷售公司A開給客戶是全部13%的材料發(fā)票。
想問一下,A公司向B公司夠買一批產(chǎn)品并且支付給B公司包裝材料費,B公司經(jīng)營項沒有包裝材料費,請問可以開 包裝材料費發(fā)票過來嗎? B公司也是向別的公司購買再回來進行打包。
S公司是牙膏的品牌銷售:(S公司無牙膏生產(chǎn)許可證) 向A供應商采購包裝盒,A公司開“包材”發(fā)票給S公司 向B供應商采購“膏體”(最核心的原材料),B公司開“?”發(fā)票給S公司 委托有牙膏生產(chǎn)資質(zhì)的C公司生產(chǎn),C公司開“加工費”發(fā)票給S公司 包裝盒上有寫生產(chǎn)廠家:C公司,出品公司:S公司 請問B公司開“膏體”發(fā)票給S公司,有毛病嗎
老師,我有一個出口退稅方面的問題需要咨詢您,A公司向B公司采購成品包,由A公司購買一批裝飾材料一起包裝后出口,B公司需要如何開發(fā)票,A公司才可以正常退稅?據(jù)我了解的信息,如果B公司開普票,A公司是不可以申請 退稅的,因為普票不能抵扣進項稅;如果B公司開專票,它開的成品包,A公司是屬于工貿(mào)一體的,在稅局系統(tǒng)上應該是不認可A公司將此部分成品包的發(fā)票作為半成品進行加工再出口的。
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務業(yè)務,您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務提供商的)來充當海關用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關稅領土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
這個金額有4萬多,也可以開不? 對B公司是否有影響?沒有經(jīng)營這一項
沒有什么影響的,稅局只管收稅
那A公司收到包裝材料發(fā)票時,該怎么記賬呢? A公司向B公司收到這批產(chǎn)品然后直接賣給另外一個客戶。
計入你們的產(chǎn)品成本就是
可以直接計入銷售費用下么?
可以的,沒問題的哈
B公司開的發(fā)票是產(chǎn)品1, A公司可以直接計入 銷售費用-包裝費 下這樣么?
這個是你們用來包裝的,就是銷售費用
是呀,我們是A公司,向B公司購買產(chǎn)品1,對方將包裝材料費也開成了產(chǎn)品1,我們可以將這部分記成銷售費用-包裝費 這樣么?
你們購入來銷售的就是庫存商品的
不可以計入銷售費用下?
可以計入主營業(yè)務成本,不是銷售費用