同學你好 這個別開公司的發(fā)票呀
老師,你好,我想問一下 我平常做的是內(nèi)賬,然后賣東西會開增值稅專票出去,買東西對方也開專票給我們,如果我要做分錄的話也是要 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費(銷項) 這樣嗎,因為這個不是外賬才做的嗎,我現(xiàn)在有些矛盾
老師你好,我們是一般納稅人,外賬,增值稅有進項抵扣,因為有些發(fā)票是老板私人買東西用的,這部分做了抵扣,但是到做內(nèi)賬的時候,老板私人買東西就根本沒用企業(yè)的錢,稅費也就是抵扣過的稅費,那怎樣做內(nèi)賬才會平呢
老師您好,我們企業(yè)是商品零售一般納稅人,主要是賣家具的,我們經(jīng)營范圍沒有生產(chǎn)加工,但是我們有自己的工廠,能取得進項木材票,但是沒法開家具的發(fā)票吧?這種情況如何解決呢?
老師,您看我理解的對嗎,我是一般納稅人公司,就需要對方給我開具房產(chǎn)進項專票,因為把房子賣給個人,個人只能開普票。增值稅也是可以用我的專票抵減普票稅額,是這樣嗎?因為我們經(jīng)營范圍內(nèi)沒有房產(chǎn)銷售,只能以處理固定資產(chǎn)來做賬。
老師,我們是一般納稅人,取得的專票不想抵扣,怎么做賬,因為不是經(jīng)營范圍內(nèi)的業(yè)務,老板自己買東西開具的
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
他不曉得,已經(jīng)開了啊
同學你好 那你勾選了然后紅沖
沒有勾選,沒有抵扣,只是做賬這塊怎么弄
同學你好 這個不能做賬呀 你做了也得紅沖
意思是不管它蠻,進項稅也不抵不認證蠻
進項要勾選了然后轉(zhuǎn)出 然后計入費用 費用也得紅沖了
怎么做分錄哇,意思是所有不需要抵扣的進項也得勾選再轉(zhuǎn)出?
同學你好 對的 是這個意思