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Q

你好老師以前會計做賬記得是管理費用辦公費水電費。貸法人其他應付款現(xiàn)在發(fā)票拿來了。我給他沖法人借方貸方寫什么

2023-03-03 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-03 13:58

同學你好 貸其他應付款

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快賬用戶3990 追問 2023-03-03 14:10

本來借方是管理費用辦公費貸方其他應付款?,F(xiàn)在發(fā)票拿過來了是跨年的。借方應該是其他應付款貸方是什么

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齊紅老師 解答 2023-03-03 14:13

同學你好 借其他應付款 貸銀行存款

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快賬用戶3990 追問 2023-03-03 14:15

不是銀行存款支付的

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快賬用戶3990 追問 2023-03-03 14:16

也不是現(xiàn)金

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快賬用戶3990 追問 2023-03-03 14:16

他之前應該掛的是預付但是他直接掛管理費用了

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齊紅老師 解答 2023-03-03 14:19

同學你好 那之前咋做的分錄呀

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快賬用戶3990 追問 2023-03-03 15:02

你沒看我給你發(fā)的吧

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齊紅老師 解答 2023-03-03 15:08

同學你好 我只看到一個表 沒有看到分錄

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同學你好 貸其他應付款
2023-03-03
你好,你們這個計入收入的話,沒問題的
2022-01-18
你好,實際是欠了誰的?
2024-08-09
您好,我覺得沒有分錄了啦,借:其他應收款 和報銷 時 貸其他應收 沖平啊,沒平就是還有備用金在老板那里,下次報銷再沖
2023-04-10
借管理費用 貸其他應收款 就行
2024-11-04
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