那個進(jìn)項增值的不含稅金額抵成本
我想問增值稅進(jìn)項抵扣的,我們實際報稅的時候,不是只有認(rèn)證以后的增值稅才能抵扣嗎?那記賬的時候又是收到發(fā)票就記應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額那不是不匹配嗎
這個增值稅額可以抵扣 怎么理解抵扣 增值稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額 那么現(xiàn)在這個增值稅額不就是相減的結(jié)果嗎 不應(yīng)該還要交這個相減之后的增值稅嗎
增值稅是銷項稅額-進(jìn)項稅額(抵扣聯(lián))=應(yīng)交增值稅稅額,。 那么 那個增值稅價稅合計的記賬聯(lián)是抵成本嗎,
老師,關(guān)于增值稅那么多科目我分不清, 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額、銷項稅額抵減、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅),另外還有 :未交增值稅、待抵扣進(jìn)項稅額、待認(rèn)證進(jìn)項稅額、待轉(zhuǎn)銷項稅額、增值稅留抵稅額,請問我要學(xué)習(xí)這些是在哪位老師的課里可以學(xué)到?
老師,本月申報增值稅,銷項稅額是376209.94,簡易稅額是172741.34,那合計應(yīng)交就是544581.46元,進(jìn)項抵扣是492617.86,轉(zhuǎn)出607.84,預(yù)繳17448.71,那我應(yīng)交增值稅不就是544581.46-492617.86+607.84-17448.71對吧,為啥這個簡易計稅的稅額就不能抵扣呢
7月15號之前收到的普票發(fā)票,可以做到6月份的成本嗎?
老師請問一下,我這次申報增值稅404元沒有進(jìn)項抵扣,用了之前預(yù)繳的稅款抵扣了,這要怎么賬務(wù)處理呀?
老師好,請問一下去代賬公司面試,都會被問到哪些專業(yè)知識,我目前有半年財務(wù)經(jīng)驗,去年考取的初級會計職稱,在投資公司做了半年,企業(yè)沒有營收,只涉及到日常費用,工作經(jīng)驗比較短,也比較淺,不知道代賬公司是不是很鍛煉人,我希望可以多積累財務(wù)方面的經(jīng)驗和思維鍛煉。下面截圖是要應(yīng)聘工作的職責(zé),感覺我的能力有些滿足不了,但我比較喜歡調(diào)整,請老師給些指導(dǎo),謝謝
因為個稅逾期未申報問題導(dǎo)致收到了“簡易程序處罰”需要繳納罰款,這個微信或者支付寶付款,需要把這筆費用計入到會計分錄?
應(yīng)交增值稅怎么會有余額
老師,有外銷的企業(yè),在期末調(diào)匯的時候,外匯的收入需要調(diào)嗎
老師,一般指不含稅金額是不含增值稅吧
一般計稅法和簡易計稅法在什么情況下核算,有什么區(qū)別呢
老師你好,我公司聘請員工,基本工資是3000,其他的報酬和崗位補(bǔ)貼是3000,我們買社保以3000元去買的,如果員工仲裁我們沒有按6000去給他買社保,會有風(fēng)險,這種我們怎么規(guī)避?
老師 我們是銷售方 一般納稅人 開錯票了 然后怎么開紅字發(fā)票呢 ?
奧明白了謝謝老師,
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!
對了主營業(yè)務(wù)收入,金額,也是不含稅金額嗎
是的,營業(yè)務(wù)收入,金額,也是不含稅金額
然后就是營業(yè)不含稅收入金額 -成本(進(jìn)項不含稅金額)=應(yīng)交所得稅金額 是吧
還要減去一些費用吧
按利潤表上的項目計算,沒那么簡單哈
好吧,最近讓外賬報稅的,我了解一下具體利潤表在他那里
嗯嗯,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!