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匯算清繳前收到以前年度費用發(fā)票,要怎么做賬處理,費用金額挺大,要做股權變更

2023-03-03 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-03 11:17

你好!這個借以前年度損益調(diào)整 貸應付賬款等

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快賬用戶3750 追問 2023-03-03 11:47

老師這個是費用發(fā)票也是入應付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-03 11:48

你好!是的,你還沒有支付的時候,就如應付

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快賬用戶3750 追問 2023-03-03 11:53

但是應付賬款不是是在銷售時才入的科目嗎,

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齊紅老師 解答 2023-03-03 11:54

你好!不是,費用也是可以的

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快賬用戶3750 追問 2023-03-03 12:10

好的,謝謝

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快賬用戶3750 追問 2023-03-03 12:11

也可以入其他應付款吧

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快賬用戶3750 追問 2023-03-03 12:13

這個月做完賬務處理后還需要做其他的步驟嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-03 12:32

您好!結轉了損益以后就好了

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同學,你好 之前有暫估費用嗎?
2023-03-03
你好!這個借以前年度損益調(diào)整 貸應付賬款等
2023-03-03
那么直接 借:利潤分配-未分配利潤 增值稅-進項 貸:應付賬款
2025-06-12
同學你好 是什么會計準則 有發(fā)票嗎
2023-04-03
同學你好 十萬沒有發(fā)票的不用再做分錄了 直接匯算清繳的時候調(diào)增就可以
2023-05-24
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