你好 這個(gè)是填報(bào)說(shuō)明,你可以看一下的 符合填寫個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)(A表)情形的個(gè)人納稅申報(bào)期限是如何規(guī)定的? https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/072/072-2-2.html

老師請(qǐng)教下,我代賬的一家個(gè)體戶,是查賬征收的,每個(gè)季度報(bào)了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得A表,難道是3月31日前必須完成匯算清繳,填B表申報(bào)嗎?
老師,查賬征收個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅季度申報(bào)怎么計(jì)算呢?
老師,您好!個(gè)體戶查賬征收的季度個(gè)人所得稅在哪里申報(bào)呢
老師,個(gè)體戶查賬征收每季度的A表申報(bào)怎么計(jì)算呢
老師,查賬個(gè)體報(bào)年度匯算的經(jīng)營(yíng)所得享受個(gè)體戶減半征收怎么申報(bào)呢
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問(wèn)如何入賬?
我想問(wèn)下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開(kāi)出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開(kāi)專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?


那23年企業(yè)所得稅不超100萬(wàn)是不是5%???39000×5%=19500,對(duì)嗎
企業(yè)所得稅? 你們是個(gè)體戶阿,不繳納的
那個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得季報(bào)要交吧?
是的,這個(gè)是個(gè)人所得稅,要繳納的