你好!去更正申報(bào)上月的報(bào)表
增值稅申報(bào)表里 應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額該填在哪一個(gè) 上個(gè)月開(kāi)了一張廣告制作費(fèi)發(fā)票
老師,昨晚小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了,銷(xiāo)售額未填,今天已經(jīng)過(guò)了申報(bào)期了,這種情況該怎么處理?周末可以處理嗎
老師,一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)上月申報(bào)稅時(shí)應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額那忘記填寫(xiě),導(dǎo)致這個(gè)月申報(bào)時(shí)本年累計(jì)數(shù)不對(duì),申報(bào)不了,我要如何操作呢
老師,一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)上月申報(bào)稅時(shí)應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額那忘記填寫(xiě),導(dǎo)致這個(gè)月申報(bào)時(shí)本年累計(jì)數(shù)不對(duì),申報(bào)不了,我要如何操作呢
老師,上個(gè)月報(bào)增值稅時(shí)候主表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)(適用于增值稅一般納稅人)》的第二欄次其中應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額忘記填了怎么辦,應(yīng)交的稅額是沒(méi)錯(cuò)
請(qǐng)教老師 會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開(kāi)票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費(fèi) 租金發(fā)票 但聽(tīng)說(shuō) 他們家?guī)兔﹂_(kāi)給不相干的單位租金 物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個(gè)我們有沒(méi)有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)的經(jīng)營(yíng)者在別的公司有報(bào)收入,年度匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅額是個(gè)體戶(hù)的收入和別的公司報(bào)的工資薪金總和嗎?
長(zhǎng)沙員工個(gè)人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶(hù),我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報(bào)嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計(jì)單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點(diǎn)了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒(méi)有納稅調(diào)增,必須要更正申報(bào)嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時(shí),開(kāi)進(jìn)來(lái)一些專(zhuān)票,都直接做費(fèi)用了。這對(duì)公司有影響嗎?還有就是未來(lái)這公司應(yīng)該會(huì)升一般納稅人,到時(shí)候以前的這些入費(fèi)用的還能沖抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?