這個(gè)應(yīng)該是作廢重新申報(bào),先咨詢一下專管員或是大廳是否可以直接自己作廢,如果不可以就需要前往大廳做報(bào)表更正處理。
老師請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)小規(guī)模納稅人增值部申報(bào)表時(shí),要 我填寫本期銷售不動(dòng)產(chǎn)銷售額,我沒(méi)有,填寫0為什么申報(bào)不了?請(qǐng)問(wèn)如何處理了?
老師,昨晚小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了,銷售額未填,今天已經(jīng)過(guò)了申報(bào)期了,這種情況該怎么處理?周末可以處理嗎
老師,在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬(wàn)小規(guī)模納稅人下,增值稅申報(bào)表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,這兩個(gè)是怎么填?季度報(bào)下,1種情況是只開普票不超45萬(wàn);一種是只開普票超過(guò)45萬(wàn);一種是開了專票,普票,但合計(jì)不超45萬(wàn);一種是開了專票,普票合計(jì)超了45萬(wàn)。
老師 小規(guī)模納稅人 季度銷售額15萬(wàn)普票 申報(bào)增值稅怎么提示要預(yù)繳1%的增值稅 ,是真的要預(yù)繳嗎 ? 還是我理解錯(cuò)了 填報(bào)表的時(shí)候可以不預(yù)繳呢
我們公司是月銷售額不超過(guò)10萬(wàn),季銷售額不超過(guò)30萬(wàn)的小規(guī)模納稅人。開的普票。看政策不需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。但是之前理解錯(cuò)了政策。填寫了這個(gè)報(bào)表選擇了減按1%。多填的這個(gè)報(bào)表有影響嗎?可以不改嗎?
我們公司專門給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的,配送費(fèi)我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
小規(guī)模有稅負(fù)一說(shuō)嗎?小規(guī)模我們每個(gè)月開的票少 不夠繳稅的線
導(dǎo)游代收代付的服務(wù)費(fèi)屬于勞務(wù)報(bào)酬,需要繳納個(gè)人所得稅。無(wú)論金額是否超過(guò)500元,都應(yīng)按規(guī)定申報(bào)納稅。500元是起征點(diǎn),低于500元可免征,但仍需申報(bào)。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導(dǎo)游呢
運(yùn)輸公司,購(gòu)進(jìn)牛肉干,用來(lái)給員工發(fā)福利,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,我們購(gòu)買材料沒(méi)付那么多款,對(duì)方給我們多開那十幾塊票怎么處理,謝謝老師
土地增值稅扣除項(xiàng)目中,會(huì)計(jì)核算的土地成本中兩大部分。 一個(gè)是土地征用費(fèi)包括土地轉(zhuǎn)買價(jià),手續(xù)費(fèi),拍賣傭金,大市政配套費(fèi),契稅,耕地占用稅; 一個(gè)是拆遷補(bǔ)償費(fèi)包括拆遷補(bǔ)償費(fèi),安置動(dòng)遷費(fèi),回遷房建造費(fèi),農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費(fèi)里的土地買價(jià)、手續(xù)費(fèi),契稅這三個(gè)在取得土地使用權(quán)支付的金額項(xiàng)目進(jìn)行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費(fèi)是在開發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)里扣除。 耕地占用稅、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、安置動(dòng)遷費(fèi)、回遷房建造費(fèi)、農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)在開發(fā)成本-土地征用及補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目中扣除。 麻煩幫我仔細(xì)看看,我說(shuō)的各項(xiàng)扣除內(nèi)容是否正確。錯(cuò)誤的或遺漏的請(qǐng)指教。
老師好,2019年的公司,在202幾年完成減資可以不用實(shí)繳
老師你好,我們有一家建筑勞務(wù)公司,在2021年度的時(shí)候,申報(bào)的個(gè)人所得稅工資薪金總金額:907萬(wàn)元,但是在人數(shù)有100人,在企業(yè)所得稅年報(bào)上填寫的工資薪金賬載金額和稅收金額:909萬(wàn),但是以前的會(huì)計(jì)在申報(bào)殘疾人保障金的時(shí)候申報(bào)的人數(shù):22人,申報(bào)的總金額:173萬(wàn),被稅務(wù)部門的大數(shù)據(jù)比對(duì)出來(lái)了,現(xiàn)在讓我重新更正申報(bào)殘疾人保障金申報(bào)表,麻煩問(wèn)一下個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中的人數(shù)雖然是100人,但是和我們勞務(wù)公司簽訂的員工合同只有20人左右,其余的都是其他包工頭帶到工地上干活的農(nóng)民工,請(qǐng)問(wèn)這些人申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按工資薪金申報(bào)還是按照勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)?
老師,您好,保證合同期間是什么意思?
現(xiàn)在新公司注冊(cè)資本金先注冊(cè)高,回頭再減資。因?yàn)閷?shí)繳制,但是有的時(shí)候產(chǎn)業(yè)前期要求需要注冊(cè)高
現(xiàn)在過(guò)了申報(bào)期我在電子稅務(wù)局沒(méi)看到作廢,這種情況要不要處罰?。?
這上就需要去大廳做報(bào)表修改,這個(gè)一般不會(huì)的。
我上個(gè)月開了專票有14300的增值稅,現(xiàn)在銷售額沒(méi)填,就不要交稅,我是不是把附表填了主表全變成灰色的數(shù)字填不進(jìn)去?第一次弄時(shí)間又緊我一著急就把它申報(bào)了,但是我那些附加稅填了,這個(gè)會(huì)不會(huì)認(rèn)定偷稅漏稅???
這個(gè)應(yīng)該不會(huì)的,你應(yīng)該是報(bào)表做個(gè)修改,不影響的,你按期申報(bào)了。
那我就是要去大廳也是自己操作申報(bào)嗎?還是稅務(wù)人員申報(bào)?還有那個(gè)申報(bào)企業(yè)所得稅季初資產(chǎn)必須要大于等于1萬(wàn)元,我們公司是7月份成立的,季初沒(méi)有資產(chǎn),但是不寫提交不了,我寫了1萬(wàn),這個(gè)要不要緊啊
在哪兒申報(bào),要咨詢當(dāng)?shù)?,每個(gè)地方不一樣情況,我們是去大廳。 不是要求一定大于一萬(wàn),但必須有數(shù)據(jù)。這個(gè)不要緊的。
我寫的小于一萬(wàn)提交不了,謝謝,這樣說(shuō)放心點(diǎn)了
好的,同學(xué),不客氣的。
老師,我附加稅有1716昨晚申報(bào)減免50%,我10月份怎么做分錄啊
同學(xué),您好,把這個(gè)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里。
好的,謝謝
同學(xué),您好,不客氣 的