年累計(jì)的利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損的金額)*稅率-之前季度預(yù)繳 利潤(rùn)100萬以內(nèi)的稅率2.5%, 利潤(rùn)100萬到300萬之間的稅率5%
匯算清繳后,繳納21年的印花稅和所得稅應(yīng)該怎么做分錄?
個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人繳納個(gè)人所得稅-經(jīng)營(yíng)所得,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?要不要計(jì)提呢,寫一下計(jì)提分錄和繳納分錄
小規(guī)模納稅人個(gè)體工商戶,繳納個(gè)人所得稅-經(jīng)營(yíng)所得,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?要不要計(jì)提呢,寫一下計(jì)提分錄和繳納分錄
(1)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄; (2)計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債,并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 威
應(yīng)繳納所得稅。計(jì)算流程和分錄
老師,有個(gè)員工工資扣完都是負(fù)數(shù)了,工資表要提現(xiàn)出來他嗎?
我們報(bào)關(guān)費(fèi)跟港雜費(fèi)都是掛其他應(yīng)付,這樣可以嗎
合同金額含暫列金應(yīng)該如何申報(bào)印花稅?
老師,我公司廠房和辦公樓都是租入的,對(duì)方房東不承擔(dān)增值稅和房產(chǎn)稅,都由我公司承擔(dān),帳務(wù)處理記入什么科目?
老師好,申報(bào)的24年企業(yè)所得稅匯算清繳可以進(jìn)行更正嗎,如何操作?
企業(yè)10年前暫估了一筆2萬的專家費(fèi)在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在應(yīng)該不會(huì)付了,需要如何處理手續(xù)能完備,需要有什么資料附憑證后
郭老師好,我們?nèi)肆Y源簡(jiǎn)易計(jì)稅的,發(fā)票和報(bào)稅的對(duì)不上,我們是5%的簡(jiǎn)易征收,開票金額比如20萬,我要怎么做賬報(bào)稅
公司購車給管理人員日常使用這個(gè)可以么,財(cái)務(wù)上要怎么處理
出納和會(huì)計(jì)哪個(gè)比較有含金量
老師,被審計(jì)單位8點(diǎn)上班,我們事務(wù)所的幾點(diǎn)去被審計(jì)單位合適?
這個(gè)是按照去年的政策來的。