你好,可以的,借庫存商品,貸營業(yè)外收入。
我想問個一直疑惑的問題,公司為了抵銷項稅,只要是進貨都要有進項發(fā)票入賬,庫存就會增加,而銷售不開發(fā)票的就不做賬,時間久了就會庫存很多,進貨量那么大,而又沒怎么賣,如果稅務(wù)問怎么回復(fù)呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時庫存是先退貨入庫的,發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因為之前已經(jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時庫存是先退貨入庫,發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因為之前已經(jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,有個問題我想問一下,就是我們進庫有那個發(fā)票跟庫存,進庫的話發(fā)票會有重量,開銷售的話也會有,就是到了后面銷售單出庫重量開錯了,發(fā)票重量就導(dǎo)致了有庫存發(fā)票,但是重量沒有了,我這還可以發(fā)票嗎
老師,現(xiàn)在我要做一個表,進項就按發(fā)票上商品的數(shù)量,銷售數(shù)量按收銀系統(tǒng)上的,這就是一個好大的工程,這個表一直就沒有,4月前也沒有庫存數(shù)據(jù),而且有些又沒有開發(fā)票進來,但收銀系統(tǒng)里又入庫了,有些商品開發(fā)票的數(shù)量又比實際的多,這數(shù)據(jù)應(yīng)該也對不上啊,那我還要另外做一個表,進項就按發(fā)票上商品的數(shù)量,銷售數(shù)量按收銀系統(tǒng)上的,這就是一個好大的工程,這個表一直就沒有,4月前也沒有庫存數(shù)據(jù),而且有些又沒有開發(fā)票進來,但收銀系統(tǒng)里又入庫了,有些商品開發(fā)票的數(shù)量又比實際的多,這數(shù)據(jù)應(yīng)該也對不上啊,這個表怎么做呀
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
那我發(fā)票還有增值稅可以開可以抵扣,沒有出庫重量了可以開不,
你好,可以的,那你的成本就沒有了,容易被認為虛開發(fā)票。