你好,可以的,借庫存商品,貸營業(yè)外收入。

我想問個一直疑惑的問題,公司為了抵銷項稅,只要是進貨都要有進項發(fā)票入賬,庫存就會增加,而銷售不開發(fā)票的就不做賬,時間久了就會庫存很多,進貨量那么大,而又沒怎么賣,如果稅務問怎么回復呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當時庫存是先退貨入庫的,發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因為之前已經(jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當時庫存是先退貨入庫,發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因為之前已經(jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,有個問題我想問一下,就是我們進庫有那個發(fā)票跟庫存,進庫的話發(fā)票會有重量,開銷售的話也會有,就是到了后面銷售單出庫重量開錯了,發(fā)票重量就導致了有庫存發(fā)票,但是重量沒有了,我這還可以發(fā)票嗎
老師,現(xiàn)在我要做一個表,進項就按發(fā)票上商品的數(shù)量,銷售數(shù)量按收銀系統(tǒng)上的,這就是一個好大的工程,這個表一直就沒有,4月前也沒有庫存數(shù)據(jù),而且有些又沒有開發(fā)票進來,但收銀系統(tǒng)里又入庫了,有些商品開發(fā)票的數(shù)量又比實際的多,這數(shù)據(jù)應該也對不上啊,那我還要另外做一個表,進項就按發(fā)票上商品的數(shù)量,銷售數(shù)量按收銀系統(tǒng)上的,這就是一個好大的工程,這個表一直就沒有,4月前也沒有庫存數(shù)據(jù),而且有些又沒有開發(fā)票進來,但收銀系統(tǒng)里又入庫了,有些商品開發(fā)票的數(shù)量又比實際的多,這數(shù)據(jù)應該也對不上啊,這個表怎么做呀
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務狀況啦
老師,有個公司準備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請問這家公司今年的年報已經(jīng)填報完了嗎
老師,這個印花計算表實際工作中哪里去查找
老師:視同銷售不影響總的應納稅所得額? 但是會影響業(yè)務招待費、廣告費的計算基數(shù),是嗎? 自產(chǎn)的作為贈送樣品給客戶和作為食堂用都是視同銷售,是嗎? 那個要加上作為計算業(yè)務招待費基數(shù),哪個不要?不懂哦
土地增值稅清算中,房開企業(yè)拆遷房屋,支付拆遷補償款10萬元,同時還面積90平方米,其中70平米屬于拆遷置換面積,20平米為超置換面積。70平米置換單價為1000元每平米,超置換面積的20平米按市場單價3000元每平米。 請問這個業(yè)務中,房開企業(yè)的土地增值稅收入應確認多少?拆遷補償費成本應確認多少?
高新企業(yè)對財務軟件的要求
那我發(fā)票還有增值稅可以開可以抵扣,沒有出庫重量了可以開不,
你好,可以的,那你的成本就沒有了,容易被認為虛開發(fā)票。