不需要 其他的都不做
老師,你好!請(qǐng)教一下,我反記賬、反結(jié)賬,調(diào)整了3月份損益類(lèi)科目,現(xiàn)在調(diào)好了,但是電子稅務(wù)局的改不了,我可以讓4季度少報(bào)1100多,那樣年度是對(duì)的上的,最后一季度就對(duì)不上了,老師可以嗎?
那你就把銀行存款看一下,哪個(gè)銀行有余額,給他增加上明細(xì),然后放到期初余額里面,也是年初數(shù)據(jù) 然后利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的,在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面, 這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該是你老板的吧,如果是的話,增加一個(gè)二級(jí)科目,你老板的名字放到其他應(yīng)付款老板。 老師,是在財(cái)務(wù)軟件初始化那里科目初始數(shù)據(jù)那里錄入嗎?二級(jí)科目怎么添加@郭老師
不對(duì)的可以找你軟件售后,讓他給你調(diào)整一下。 那老師這個(gè)要調(diào)科目余額表嗎@郭老師
老師好!對(duì)方公司給了一個(gè)科目余額表,我建賬后,試算后資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,就因?yàn)橄旅婺莻€(gè)99099.1的余額,我該怎么調(diào)整才能平衡
老師,我用的是檸檬云的記賬軟件,剛接手一個(gè)公司,上個(gè)會(huì)計(jì)交接的科目余額表有以前年度損益調(diào)整科目,我在錄期初余額的時(shí)候,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,那我這個(gè)科目的余額填那里,又或者可不可以增加這個(gè)科目?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時(shí)工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個(gè)月6萬(wàn)左右工資,因?yàn)椴辉趺撮_(kāi)票,這樣做合適嗎?他們是臨時(shí)工用報(bào)個(gè)稅嗎,肯定不上保險(xiǎn)。因?yàn)橐膊辉趺撮_(kāi)票。我無(wú)票收入做多少,要考慮免征增值稅的問(wèn)題
公司收到去年的企業(yè)所得稅返還。做賬是不是會(huì)影響今年的損益。?
應(yīng)收賬款有貸方余額,帳上不用調(diào)到預(yù)收賬款嗎
對(duì)的是的,不用調(diào)整的,賬上不用調(diào)。
我們財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)需要調(diào)科目余額表,從源頭調(diào)整,是這樣嗎
你好,不對(duì)的 科目余額表要做的話,你賬務(wù)處理也得做。
報(bào)表重分類(lèi)是什么意思 所謂資產(chǎn)負(fù)債表中的“重分類(lèi)”,指的是應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款科目的借方余額調(diào)入預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款以及其他應(yīng)收款科目的貸方余額。企業(yè)一般只調(diào)報(bào)表相應(yīng)項(xiàng)目,不進(jìn)行調(diào)賬,所謂的“調(diào)表不調(diào)賬”。
審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告也是調(diào)表是嗎?那我這邊財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)應(yīng)該也是要跟審計(jì)那邊調(diào)成一致的才對(duì)是嗎
審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告也是調(diào)表是嗎?那我這邊財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)應(yīng)該也是要跟審計(jì)那邊調(diào)成一致的才對(duì)是嗎
審計(jì)報(bào)告的是的 跳表不調(diào)賬
老師,正常賬務(wù)處理,都需要調(diào)往來(lái)重分類(lèi)嗎?還是這個(gè)跟你用往來(lái)科目的多少有關(guān)呀,比如一個(gè)企業(yè)只用一個(gè)應(yīng)收,不用預(yù)收就不會(huì)出現(xiàn)需要往來(lái)重分類(lèi)的情況了呢
對(duì)的,是的,去看一下報(bào)表編制的課程, 都需要重分類(lèi)的。
好的,謝謝老師,明白了
那我那個(gè)財(cái)務(wù)經(jīng)理跟我說(shuō)要從源頭調(diào)科目余額表那就是不對(duì)的
不需要這么做的,如果他調(diào)整科目余額表的話,你的軟件里面能調(diào)整嗎?你可以問(wèn)一下你軟件售后。
我問(wèn)了售后說(shuō)可以調(diào)報(bào)表
我問(wèn)了售后說(shuō)可以調(diào)報(bào)表
那就讓他給你調(diào)表, 然后科目余額表,你問(wèn)一下他能調(diào)整吧。
但是我覺(jué)得調(diào)賬很麻煩,難道應(yīng)收賬款是貸方的時(shí)候,都需要這個(gè)分錄轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款嗎?這樣好像比較麻煩
老師的科目余額表能調(diào)嗎?
不知道 我們不是研究軟件的
好的,那老師如果財(cái)務(wù)軟件財(cái)務(wù)報(bào)表設(shè)置好了往來(lái)重分類(lèi),那是不是不用每個(gè)月去調(diào)重分類(lèi)了呢
是的,是這么做的,人家都已經(jīng)給你弄好了,你再去調(diào)整什么呀?
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。