借成本費用 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
老師,我們公司委托中介代為申請CMMI證書,費用15萬,其中7萬元在7月支付,并開具相應(yīng)的專用發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容為信息技術(shù)服務(wù)費,請問這個怎么做分錄呢?
您好老師,我們公司有一筆服務(wù)費6萬元,5月19日預(yù)付了3萬元,7月5日付了剩下的3萬元對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,這個怎么分錄
請教一下: 購買銀行的理財產(chǎn)品,類似支付寶的貨幣基金,隨取隨用,這種會計分錄要怎么做呢,什么時候把利息計算做收益呢 舉例: (1)2021年9月10日 用銀行存款 30萬,購買理財產(chǎn)品(類似支付寶的貨幣資金) (2)2021年 9月25日 贖回之前購買的理財5萬元,用于日常支出 (3)2021年10月15日贖回,之前購買的理財10萬元,用于日常支付 (4)2021年10月25日 再次用銀行存款買入理財產(chǎn)品20萬 請問題: 1、日常的會計分錄如何做? 2、理財?shù)耐顿Y收益什么時候入賬,如果一直不賣出,是不是不做收入??
請問老師,2月10日開了一張2萬的技術(shù)服務(wù)發(fā)票,這筆費用3月5日才支付,請問怎么記帳呢?分錄怎么做呢?(我們是購買方)
老師你好,請問一下2022年12月份我們支付一筆2萬元的翻譯費給翻譯公司,但是翻譯公司未給我們開具發(fā)票,我們在去年12月份做了暫估費用2萬。借:管理費用-翻譯費2萬,貸:銀行收款2萬,現(xiàn)在2023年3月翻譯公司才給我們開這個2萬的翻譯費,請問一下現(xiàn)在跨年了3月份我們收到這個2萬的翻譯費發(fā)票該怎么做分錄呢?并且我們的記賬軟件上沒這個“以前年度調(diào)整”這個科目。請老師把這個分錄寫給我一下可以嗎?謝謝
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
中級財務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關(guān)系吧,前公司不能申報個稅吧,這邊看到6月前公司申報了失業(yè)金金額,5月離職
2.10入賬分錄 借成本費用 貸應(yīng)付賬款 3.10入賬分錄 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 是這樣分開做的不? 是不同月份發(fā)生的業(yè)務(wù)記帳在不同的月份里不?
老對的,沒錯的,就是這么做的。