對(duì)的,是的,不用做應(yīng)交稅費(fèi)的 你這個(gè)什么原因需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
一般人,出口業(yè)務(wù)。隨貨賣了一些紙。入了其他業(yè)務(wù)收入中。已報(bào)關(guān)并開了形式發(fā)票,但是無法出口退稅。確認(rèn)收入時(shí)需要記銷項(xiàng)稅么?現(xiàn)在做的是借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入
我公司本月出口一批設(shè)備,現(xiàn)在有報(bào)關(guān)單還沒出口退稅,開具了形式發(fā)票,我做收入是借:應(yīng)收賬款(合同價(jià)格),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎。是不是不記應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出什么時(shí)候做呀?
我公司本月出口貨物,有報(bào)關(guān)單還沒出口退稅,我確認(rèn)收入是按合同價(jià)格確認(rèn)收入嗎?是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù),不計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅嗎?
請(qǐng)問樸老師,出口免稅涉及的分錄,最后一步,結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,為什么貸方還要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄?不是在在第一步里已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了嗎? 同學(xué)你好 免稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 1、不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 2、出口退稅部分: 借:其他應(yīng)收款——出口退稅/應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 再結(jié)轉(zhuǎn)收入成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 庫存商品
老師你好,我們公司外貿(mào)企業(yè),申報(bào)出口退稅因?yàn)橛馄谒员获g回,然后現(xiàn)在要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,目前應(yīng)收出口退稅款還掛著這筆余額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這時(shí)候應(yīng)收出口退稅款的余額該做什么分錄轉(zhuǎn)出呢
公司換法人怎么操作
一般納稅人企業(yè),將2015年購(gòu)置的閑置施工設(shè)備出租給其他建筑公司,一次性收取3個(gè)月含稅租金30萬元。簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率是多少
老師,我想問問外經(jīng)證是在我們公司還是在稅務(wù)局,因?yàn)槲以谖覀児疽矝]有找到
2題 為什么增加股東財(cái)富 反而從公司角度不可以
老師,收到集體經(jīng)濟(jì)分紅,按比例分配老百姓分紅80%提留20%,這個(gè)具體的會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師,成本核算是內(nèi)賬,總工時(shí)1500,正常有效生產(chǎn)工時(shí)是1000小時(shí),客戶退回來的售后機(jī)返修工時(shí)300小時(shí)、其他浪費(fèi)工時(shí)200(包括培訓(xùn),開會(huì),來料不良挑選)是不是這樣分開核算
求會(huì)計(jì)簡(jiǎn)歷模板,怎么寫簡(jiǎn)歷
一般納稅人免稅銷售額備案去哪備呢
出口貨物,國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)用可以退稅嗎?發(fā)票應(yīng)該怎么開?
請(qǐng)教,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口食品,商檢金額是按出廠價(jià)格還是跟國(guó)外客戶的銷售價(jià)格?有啥區(qū)別?
出口退稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你好,不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
那我這個(gè)月是不是只做收入這一筆憑證就可以,等出口退稅完成了再做剩下的賬務(wù)。
你還需要結(jié)算一個(gè)成本的。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
剩下的可以你在出口的時(shí)候做