是的,買出的可以抵扣13%
我們公司是商貿(mào)類公司,我們買了一輛小汽車,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?我看有的文件寫除非是生產(chǎn)經(jīng)營的運(yùn)輸車,貨車,叉車才可以抵扣,我們用這車就是跑業(yè)務(wù)的可以抵扣嗎?
你好 公司名義買新車 開了專票進(jìn)項(xiàng) 把車自己使用 不會賣出去 那這里的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?如果是怎么抵扣?
公司買了輛汽車,發(fā)票做了待認(rèn)證抵扣,這個(gè)計(jì)提折舊要計(jì)提嗎?汽車買的保險(xiǎn),這個(gè)可以認(rèn)證嗎進(jìn)項(xiàng)稅
老師你好,想問下我單位非二手車公司之前購買了一臺汽車,已抵扣進(jìn)項(xiàng)。作為固定資產(chǎn)了。現(xiàn)在將汽車出售了。已經(jīng)給購買方機(jī)動(dòng)車二手車統(tǒng)一發(fā)票了。還需要給對方開具增值稅專用發(fā)票,對方才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是嗎?我們在家自行就能開具13%專票嗎?
老師公司買了A汽車如果進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,買出去了庫存里還有別的車,買出的可以抵扣13%嗎。就是這輛車已經(jīng)抵扣了
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表沒有要調(diào)整的是不是就不用填寫?
老師,我們公司第二季度沒有業(yè)務(wù),但是有銀行利息3.4,在填寫所得稅季度報(bào)表是,成本和收入都是0,營業(yè)利潤填寫3.4,可以嗎?
老師請問一下,支付個(gè)人所得稅的會計(jì)分錄是不是這樣做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅 30 貸:銀行存款 30
老師這是怎么回事 ,我還沒報(bào)稅就自己申報(bào)了
無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報(bào)廢的話是算營業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報(bào) 營業(yè)收入本年累計(jì),營業(yè)成本本年累計(jì)金額,利潤總額本年累計(jì)金額單位都是元對嗎?季末資產(chǎn)總額是萬元對不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
老師,計(jì)提工資16000,發(fā)放工資的時(shí)候忘記代扣社保853.83了,并且有一個(gè)人工資沒發(fā),實(shí)際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會計(jì)分錄呢?發(fā)工資的時(shí)候
公司收到保險(xiǎn)公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
賣出可以開13%的票嗎
是的,賣出可以開13%的票
這輛車買進(jìn)來的時(shí)候公司已經(jīng)抵扣13%了,現(xiàn)在沒使用,在賣出去可以開13%的票嗎
可以的,沒問題的哈