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分錄1.收到某企業(yè)投入設(shè)備一臺,原價120000元,雙方約定價值100000元2.經(jīng)批準,以資本公積轉(zhuǎn)增資本10000元3.購入材料一批,價款20000元,增值稅2600元,運雜費500元,材料尚未驗收入庫,款項已用銀行存款支付4.購入的材料已運到企業(yè),并辦理了入庫手續(xù)5.采購人員小張預借差旅費1000元,現(xiàn)金支付6.采購人員小張出差回來報銷差旅費,報銷差旅費1200元,超支200元,用現(xiàn)金給付。7.生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料10000元8.以銀行存款支付車間水電費3000元9.銷售給長城公司A產(chǎn)品450件,每件售價260元,計117000元,B產(chǎn)品260件,每件售價265元,計68900元。貨款總額185900元,增值稅稅額24167元,款已收到并存入銀行存款賬戶10.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售甲材料成本10000元11.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品成本80000元

2023-02-24 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-24 16:54

同學你好 問題不完整

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同學你好 問題不完整
2023-02-24
借固定資產(chǎn)貸實收資本10萬 借資本公積,貸實收資本1萬 借在途物資20500, 應交稅費應交增值稅進項2600, 貸銀行存款23100 借原材料 貸在途物資20500 借其他應收款。小張 貸庫存現(xiàn)金1000 借管理費用、差旅費1200, 貸其他應收款1000, 庫存現(xiàn)金200 借生產(chǎn)成本 貸原材料甲材料1萬 借制造費用,水電費3000,貸銀行存款
2023-02-24
您好,同學,您的問題表述的不完整哦--
2023-03-26
1,借,原材料,70000,應交稅費應交增值稅進項稅,9100,貸,實收資本,79100 2,借,固定資產(chǎn),300000,貸,實收資本,300000 3,借,應付賬款,31700,貸,銀行存款,31700 4,借,銀行存款,65000,貸,應收賬款,65000
2023-03-26
同學你好 你的問題是什么
2023-02-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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