你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)

(1)收到W投資者追加投資1000 000元,存入銀行。 (2)向工商銀行借入3000 000元流動資金借款,存入企業(yè)銀行賬戶。 (3)購入A材料2 500千克,買價50 000元,增值稅進項稅額6 500元,款項通過銀行付訖,材料尚未入庫。 (4)上述A材料已驗收入庫,按其實際采購成本轉(zhuǎn)賬。 (5)倉庫發(fā)出A材料,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用材料50 000元,車間一般耗用材料 4 000元,廠部行政管理部門耗用材料6 000元。 (6) 購入機器一臺買價200 000元,增值稅進項稅額26000元,運費7500元,包裝費1800元,保險費700元,以上款項以銀行存款支付,機器運達企業(yè),不需要安裝,直接交付車間使用。 (7)以銀行存款40000元發(fā)放本月工資。 (8)收到上海甲工廠預付的購買甲產(chǎn)品貨款100 000元,存入銀行。 (9)售出甲產(chǎn)品240件,貨款200 000元,增值稅銷項稅額26000元,貨款已預收100 000元,其余額也收到款項,存入銀行。 (10)以銀行存款支付當月水電費4 000元,其中車間水電費3 000元,廠部行政管理部門水電費1 000元。
寫會計分錄1.向海通公司購入材料,貨款80000元和發(fā)票上增值稅額13600元,先以銀行存款支付一半。2.以現(xiàn)金支付上項材料的運雜費400元。3.上項材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。4.銷售經(jīng)理李凡預借差旅費2000元,財務(wù)部門以現(xiàn)金付訖。5.從銀行提取現(xiàn)金50000元。6.以現(xiàn)金50000元發(fā)放本月職工工資。7.領(lǐng)用材料146000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用82000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用54000元,車間一般消耗用6400元,行政管理部門消耗3600元。8.銷售甲產(chǎn)品500件,價款120000元和發(fā)票上增值稅額20400元,款項收到存入銀行。9.以銀行存款支付本廠附屬技校經(jīng)費30000元。10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費用2800元。11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費300元。12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項尚未收到。13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費2000元和增值稅額340元。
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寫會計分錄:1.向海通公司購入材料,貨款80000元和發(fā)票上增值稅額13600元,先以銀行存款支付一半。2.以現(xiàn)金支付上項材料的運雜費400元。3.上項材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。4.銷售經(jīng)理李凡預借差旅費2000元,財務(wù)部門以現(xiàn)金付訖。5.從銀行提取現(xiàn)金50000元。6.以現(xiàn)金50000元發(fā)放本月職工工資。7.領(lǐng)用材料146000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用82000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用54000元,車間一般消耗用6400元,行政管理部門消耗3600元。8.銷售甲產(chǎn)品500件,價款120000元和發(fā)票上增值稅額20400元,款項收到存入銀行。9.以銀行存款支付本廠附屬技校經(jīng)費30000元。10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費用2800元。11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費300元。12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項尚未收到。13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費2000元和增值稅額340元。
告訴我材料一批,價款40000元,增值稅稅款5200元,以銀行存款付50%貨款,余額暫欠 以上現(xiàn)金支付上述材料的運雜費600元 上述材料驗收入庫轉(zhuǎn)結(jié)其采購成本 從銀行提取現(xiàn)金20000元 一現(xiàn)金20000元發(fā)放本月職工工資 領(lǐng)用材料136400元,其中,a產(chǎn)品耗用81000元 B產(chǎn)品耗用43500元,車間修理費用6400元,公司行政管理部門耗用5500元 以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費2000元 銷售a產(chǎn)品500件,價款80000元 增值稅稅款10400元,款項已收到,并存入銀行 以銀行存款支付生產(chǎn)設(shè)備修理費2500元,咨詢費用2000元 銷售b產(chǎn)品500件價款50000元,增值稅稅款6500元,款項尚未收到 以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品包裝費1400元分配本月應付電費7000元,其中a產(chǎn)品耗用3000元,產(chǎn)品好用2500元,車間好用1000元,公司行政管理部門耗用500元 分配本月職工工資40000元,其中生產(chǎn)a產(chǎn)品工人工資15000元 產(chǎn)品工人工資20000元,車間管理人員工資1700元,公司行政管理人員工資3300元
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
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