發(fā)工資不需要開發(fā)票的
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
那么請(qǐng)學(xué)生兼職給他兼職的錢呢?
直接在電子稅局申報(bào)就是了
那么也要像做工資表一樣的做個(gè)兼職工資表來做賬嗎?
直接造在工資表里邊,只是申報(bào)的身份選實(shí)習(xí)生
學(xué)生兼職我們公司付錢給他們,學(xué)生也不用去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們嗎?
是的,就是那樣操作
還要學(xué)生他們?nèi)ザ悇?wù)局代開發(fā)票給我們嗎?可不可以不用開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們了呢?直接就在電子稅務(wù)局上申報(bào)就可以了,這樣子行嗎?
前邊都說了哈,不用開票
那么我剛剛問你說支付兼職的工資要迅速及代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?你的回答是說是的,就是那樣操作?????
到底支付兼職的工資,要不要去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是還是不是????
不開票,直接申報(bào)就是了,按實(shí)習(xí)生申報(bào),就那么簡(jiǎn)單哈
那么什么情況下需要去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票呢?
除了實(shí)習(xí)生外的,沒簽合同的,都要代開發(fā)票
那么就像我們公司一樣,我們是做體育發(fā)展服務(wù)的,公司就是會(huì)帶一些會(huì)員去打比賽,或者請(qǐng)一些教練來教那些加入公司會(huì)員的成員打球,我們公司支付教練的錢,也是按兼職簽訂合同的,但是呢不是每次都訓(xùn)練打球,但是也都會(huì)簽訂合同,要求一個(gè)月教練來教打球三次,我們公司按月支付他費(fèi)用,一次500,一個(gè)月三次就是1500,這個(gè)1500也不是每個(gè)月都付,有時(shí)候沒有累計(jì)到3個(gè)月才發(fā)一次,請(qǐng)問這和簽訂合同教練也去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?
這個(gè)需要代開發(fā)票的
那么為什么這個(gè)教練兼職的簽訂合同,就需要代開發(fā)票呢?
不是你們公司的員工,除非你們給他買社保
有什么相關(guān)文件說,這些兼職人員都是需要開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給公司,公司才能給她們付兼職費(fèi)用的呢?
這個(gè)是最基本的常識(shí)哈,要么交社保按工資申報(bào),要么開票按勞務(wù)申報(bào)