好,這是上一個月主表應補稅款結轉(zhuǎn)過來的,如果你是正常交稅的,在30欄填寫和他一樣的就行。
為什么增值稅納稅申報表第25行起初未繳稅額(多繳為負數(shù))欄有金額,且為正數(shù),這是什么意思?我們稅都繳了呀?
老師您好,增值稅納稅申報表上有一欄次25 期初未繳稅額(多繳為負數(shù))這個是什么意思,數(shù)據(jù)是從哪里來的
增值稅申報表主表30欄本期繳納上期應納稅額等于25欄期初未繳稅額(多繳為負數(shù))是這樣的嗎?
請教老師一個問題,增值稅申報表第25欄期初未繳增值稅(多繳為負數(shù))與30欄本期繳納上期應納稅額,這兩個數(shù)據(jù)如何核對?是相等的嗎
老師增值稅報表,期初未交稅額(多繳為負數(shù)),這是什么意思,數(shù)據(jù)是如何來的
老師商譽1000是怎么算出來的?
老師,快遞物流公司為客戶運輸?shù)耐瑫r,如果為客戶也提供了物流輔助服務,那這部分物流輔助服務費也屬于快遞公司的收入嗎
2×24 年,甲公司實現(xiàn)利潤總額210 萬元,包括:2×24 年收到的國債利息收入10 萬元,因違反環(huán)保法規(guī)被環(huán)保部門處以罰款20 萬元。甲公司2×24 年初遞延所得稅負債余額為20 萬元,年末余額為25 萬元,上述遞延所得稅負債均產(chǎn)生于固定資產(chǎn)賬面價值與計稅基礎的差異。甲公司適用的所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,甲公司2×24 年的所得稅費用為,老師,這道題怎么做?
你好,老師,每季度交的房產(chǎn)稅不是按這個原值計算的嗎?怎么還要除以4
老師之前報關出口的單子開進來的專票 現(xiàn)在退不了稅了 那這票可以用來抵內(nèi)銷的吧
老師,請問辣椒籽開發(fā)票的大類屬于什么?
勞務派遣公司能開專票給用人單位嗎
網(wǎng)上找的,收到政府無償撥付的創(chuàng)新基金,例1-2,沒有出現(xiàn)營業(yè)外收入與費用科目? 例3:貸方:資本公積10000,不明白;例4-5 ,沒看明白
取得的行政事業(yè)單位資金往來結算票據(jù),可以作為成本費用報銷的票據(jù)嗎?能稅前列支嗎?
塑料管 發(fā)票開 塑料制品*塑料管附件 開了規(guī)格型號,這樣可以嗎?
不對 30欄的數(shù)據(jù)不一樣
我們是正常繳稅的啊
你好,30欄可以自己修改。
25欄自己修改不了的,它是自動出來的。
納稅申報表上23 有個應納稅額減征額是什么?
你好,這個是金稅盤減免的,你可以看一下你的減免明細表,當時怎么做的?