租金月份分?jǐn)偞_認(rèn)收入交增值稅

采取預(yù)收方式收取服務(wù)費(fèi),請問什么時(shí)候繳納增值稅
從租計(jì)價(jià)繳房產(chǎn)稅,什么時(shí)候發(fā)生納稅義務(wù)時(shí)間?(如采取預(yù)收款方式,是收到款的時(shí)間;如只簽合同,未收款?)
納稅人提供租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。需要繳納增值稅和附加稅。
22.下列關(guān)于增值稅應(yīng)稅行為納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的表述,不正確的是()。A.納稅人視同銷售無形資產(chǎn)的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成的當(dāng)天B.納稅人提供租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天C.納稅人從事金融商品轉(zhuǎn)讓的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收取價(jià)款的當(dāng)天D.納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為,先開具發(fā)票的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為開具發(fā)票的當(dāng)天
采取預(yù)收款方式租賃有形動(dòng)產(chǎn),增值稅納稅義務(wù)什么時(shí)候確定
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


一次性的租車呢,先收錢了,什么時(shí)候確認(rèn)
一樣的,租金按月份分?jǐn)偞_認(rèn)收入,交增值稅
為啥,一次收了160還要分?jǐn)?2個(gè)月?
而且人家也不是年租啊,就提供一次而已
換個(gè)老師吧
一次性租的車,收租金就確認(rèn)收入哈,不用攤銷
我是預(yù)收,還沒提供服務(wù)呢?就確認(rèn)收入交稅?
租車一般就是在當(dāng)月,除非你跨月才在暫時(shí)做預(yù)收款
我現(xiàn)在問的是什么時(shí)候確認(rèn)收入
不管是當(dāng)月還是跨月跨年,我今天收錢了沒提供服務(wù),今天交么
原則是預(yù)收款是在提供服務(wù)時(shí)確認(rèn)收入。實(shí)務(wù)中可以根據(jù)實(shí)際情況變通處理