是的,除了個(gè)稅外的稅

你好老師,請(qǐng)問(wèn)填報(bào)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息反饋表時(shí),里面的外出經(jīng)營(yíng)情況里是不是要把所有稅種(預(yù)交的增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加等以及企業(yè)所得稅、印花稅)都填報(bào)
你好,填報(bào)企業(yè)信用公示系統(tǒng)時(shí),納稅總額是不是要填全年所交的增值稅及附加費(fèi)、印花稅、企業(yè)所得稅的合計(jì)數(shù)?
老師,請(qǐng)問(wèn),在申報(bào),國(guó)家企業(yè)信用信息公示的時(shí)候,里面填寫,納稅總額,納稅總額指的是,增值稅印花稅土地使用稅,企業(yè)所得稅,加起來(lái)是嗎
企業(yè)信用年報(bào),利潤(rùn)總額就是負(fù)數(shù)也需要填寫嗎??jī)衾麧?rùn)需要填寫負(fù)數(shù)嗎?納稅總額就是就是利潤(rùn)表里面那個(gè)稅金及附加嗎?還是所有稅款的總額,印花稅增值稅個(gè)稅附加費(fèi)?
老師,填寫國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表是填寫稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎?是根據(jù)年度企業(yè)所得稅的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫嗎
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦


你好老師,營(yíng)業(yè)總收入是等于主營(yíng)收入+其他收入嗎?
還包括營(yíng)業(yè)外收入的
好的,那如果只有主營(yíng)收入,是不是其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就等于營(yíng)業(yè)總收入了?
是的,就是你說(shuō)的那個(gè)意思
你好老師,在請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,社保繳費(fèi)基數(shù)是全年繳的人員的基數(shù)的總和嗎?還是在職員工人數(shù)*基數(shù)的總和?因?yàn)槿藛T不固定,會(huì)有增減
社保繳費(fèi)基數(shù)是全年繳的人員的基數(shù)的總和