你好 這個是按實際發(fā)生?
老師您好,我想問一下我是個體工商戶 我定期定額核定的是銷售類(核定9萬8)開票開的服務(wù)類,比如按照以前的政策一個季度不能超45萬 (我一個季度銷售類未開 服務(wù)類開了27萬 老師就說我一個季度開超過45萬 合計銷售額是按照核定9.8*3+加開的服務(wù)類的發(fā)票27萬來算的嗎
舉例: 商品原價100元,921好物節(jié)活動期間,商家品牌促銷88折,平臺發(fā)放優(yōu)惠券滿50減10元,訂單應(yīng)付金額78元。消費者使用微信支付,享受支付補(bǔ)貼0.5元,消費者實付金額77.5元。 平臺設(shè)定的技術(shù)服務(wù)費率5%,商家設(shè)定的達(dá)人推廣服務(wù)費率20% 以上無需單獨考慮運(yùn)費,增值稅和所得稅。 問題: 1、請計算商家的商品銷售收入;平臺技術(shù)服務(wù)費金額;達(dá)人推廣服務(wù)費金額;商家結(jié)算金額(即商家最終獲得的款項);并思考商家是否有其他性質(zhì)的收入。 2、作為商家、平臺、達(dá)人不同身份,從賬務(wù)核算、稅務(wù)處理、發(fā)票管理等方面闡述關(guān)注點及判斷過程,并列出完整分錄及入賬時點。 提示:平臺優(yōu)惠券可以從多角度理解,可以認(rèn)定為是平臺給用戶的補(bǔ)貼;也可以認(rèn)定為是平臺給商家的補(bǔ)貼;也可以從稅務(wù)角度有更多的思考和建議。
個體工商戶定期定額核定調(diào)整,我初始銷售是70000服務(wù)是25600,請問在最大程度上我把銷售給服務(wù)能調(diào)高多少
你好,我是從事生產(chǎn)加工的個體戶,準(zhǔn)備給一個砂石料公司搞生產(chǎn)打砂。公司給我們的加工費是20元/m3(不含稅),月產(chǎn)量大概在三萬m3左右。之前商定的是由公司銷售并收款,然后支付給我20元加工費;現(xiàn)在公司說我可以負(fù)責(zé)銷售并替公司收錢,售價50,扣除我們應(yīng)得的20,返30給公司就行了。 我想問: 1、作為個體戶,能不能替公司收這個錢? 2、如果能,我要承擔(dān)多少稅務(wù)? 3、如果不能,那我收自己應(yīng)得的20行不行? 4、這20是轉(zhuǎn)到我綁定的個人銀行卡上,這屬不屬于個人所得?我需不需要單獨繳稅?
你好定額發(fā)票是每月10萬,我8月9月開票是2.9.2.95萬,()稅務(wù)局今天發(fā)這些內(nèi)容,定期定額戶的銷售(營業(yè))額連續(xù)三個月超過核定定額30%(含)的,應(yīng)當(dāng)重新核定定額?!苯?jīng)大數(shù)據(jù)分析,您經(jīng)營的個體工商戶8、9月開票額已連續(xù)超過定額的30%,如10月開票額繼續(xù)超過定額的30%,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)將調(diào)增定額,)問一下這個月如果開發(fā)票到8萬,需要交稅嗎?還有從新定額是定多少?
你好老師,這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計需要做收入嗎
企業(yè)盈利能力上升時,投資者要求的必要收益率也會隨之上升,進(jìn)而會導(dǎo)致企業(yè)借款資本成本上升。這道選擇題為什么錯誤
今天剛考了會計和經(jīng)濟(jì)法,也報了9月份中級三科,剩下這點時間怎么備考效率最快
夫妻雙方房屋變更,交不交不交個稅
老師,晚上好,請問算成本時,單件產(chǎn)品的人工工工資是按做這件產(chǎn)品的人的工資算,還是按總工資除以總時間,算出單位時間工資,再乘以對應(yīng)這件產(chǎn)品的時間