金額小可以直接補(bǔ)計(jì),金額上萬(wàn)就調(diào)整利潤(rùn)分配
去年結(jié)賬后 今年有去年的費(fèi)用發(fā)生 直接記在今年可以嗎? 如果要調(diào)整 怎么寫分錄呢? 單位用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年漏計(jì)提企業(yè)所得稅幾千元,今年補(bǔ)計(jì)提是計(jì)入所得稅費(fèi)用還是記入以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)?今年退稅去年企業(yè)所得稅年報(bào)費(fèi)用記入哪里?
請(qǐng)教問(wèn)題,公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年22年漏記了幾筆費(fèi)用,是不是可以在今年23年,直接補(bǔ)記呢?還是
請(qǐng)教問(wèn)題,公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年22年漏記了幾筆費(fèi)用,是不是可以在今年23年,直接補(bǔ)記呢?還是
老師,23年三月份發(fā)現(xiàn)漏記了22年的一筆管理費(fèi)用(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),補(bǔ)記分錄 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款 10萬(wàn) 今年做匯算清繳的時(shí)候,是不是要修改22年年底的報(bào)表,管理費(fèi)用金額增加10萬(wàn),未分配利潤(rùn)減去10萬(wàn)啊,然后匯算清繳的時(shí)候上傳修改后的報(bào)表是嗎?還是說(shuō)今年不需要做分錄,直接修改報(bào)表啊?
老四您好,醫(yī)療保險(xiǎn)數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎?補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)怎么填寫
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請(qǐng)問(wèn)能開(kāi)發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購(gòu)關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個(gè),印姿(資)勢(shì) (市,城建稅)。 這個(gè)地方知識(shí)點(diǎn),有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費(fèi),我想問(wèn),是不是兩處說(shuō)的是同一個(gè)意思也就是賣貨需要同時(shí)提供安裝,那么安裝對(duì)應(yīng)收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)就是看這個(gè)安裝是簡(jiǎn)單還是復(fù)雜,如果是簡(jiǎn)單那就是發(fā)貨就可以確認(rèn)安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說(shuō)沒(méi)問(wèn)題才可以確認(rèn)安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個(gè)月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個(gè)判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項(xiàng)目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實(shí)收資本繳納印花稅后,做賬可以不計(jì)提印花稅,直接按實(shí)繳后做分錄么,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,在哪里可以審核憑證和結(jié)賬?謝謝
上個(gè)月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時(shí)候申報(bào)
金額上萬(wàn)后,調(diào)整了利潤(rùn)分配,匯算清繳時(shí)怎么處理,老師
先更正原來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后按正確的報(bào)表申報(bào)
那為什么不直接修改2022年的賬賬呢,都是要修改報(bào)表?
沒(méi)匯算前可以直接修改賬的,