你好 發(fā)出材料計(jì)劃成本=36萬 發(fā)出材料應(yīng)分?jǐn)偟某杀静町?36萬*(—2%)

5.某企業(yè)原材料采用計(jì)劃成本核算,31日根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,本月領(lǐng)用原料及主要材料(A材料)計(jì)劃成本23萬元,其中車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用20萬元,車間一般性消耗2萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)領(lǐng)用1萬元(本月材料成本差異率-2%)。要求:(1)結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料計(jì)劃成本:(2)結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料應(yīng)分?jǐn)偟某杀静町悾?/p>
5.某企業(yè)原材料采用計(jì)劃成本核算,31日根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,本月領(lǐng)用原料及主要材料(A材料)計(jì)劃成本23萬元,其中車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用20萬元,車間一般性消耗2萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)領(lǐng)用1萬元(本月材料成本差異率-2%)。要求:(1)結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料計(jì)劃成本:(2)結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料應(yīng)分?jǐn)偟某杀静町悾?/p>
5.31日,生產(chǎn)車間自制完工驗(yàn)收入庫甲材料一批,計(jì)劃成本為45000元,實(shí)際成本為47300元。6.31日,結(jié)計(jì)本月收入甲材料的計(jì)劃成本和材料成本差異,計(jì)算5月份材料成本差異率。7.31日,根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,本月領(lǐng)用甲材料計(jì)劃成本35萬元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用30萬元,車間一般性消耗1萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)領(lǐng)用2000元,無形資產(chǎn)研發(fā)領(lǐng)用3萬元,廠部領(lǐng)用8000元。8.31日,計(jì)算發(fā)出材料應(yīng)分?jǐn)偟某杀静町悾⒂枰越Y(jié)轉(zhuǎn)。[要求]根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),完成必要計(jì)算,并編制必要的會(huì)計(jì)分錄。
7、6月31日,匯總本月領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為600000元其中:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為500000元,車間管理部門領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為60000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為40000元,本月材料成本差異率為1%,結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本及材料成本差異。
材料核算采用計(jì)劃成本法。本月初A材料結(jié)存成本 90000元,材料成本差異為超支7000元;當(dāng)月購入A材料的 計(jì)劃成本510000元,成本差異為節(jié)約10000元。根據(jù)“發(fā) 料憑證匯總表”的記錄,本月A材料的消耗情況如下:基本 生產(chǎn)車間領(lǐng)用400000元,輔助生產(chǎn)車間領(lǐng)用80000元,車 間管理部門領(lǐng)用50000元,行政管理部門領(lǐng)用10000元。 要求 1)計(jì)算材料成本差異率 2)發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異 3)發(fā)出材料的實(shí)際成本 4)結(jié)存材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營,采購,財(cái)務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤在貸方還是借方
請(qǐng)問下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?



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