同學(xué)你好 只要是國內(nèi)注冊的企業(yè),擁有(自己申請或購買)知識產(chǎn)權(quán)、財(cái)務(wù)增長也不錯(cuò),研究開發(fā)也達(dá)到了一定的水平,這個(gè)是可以申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)的。
您好,想問下,公司生產(chǎn)的一臺新設(shè)備,但市場上已經(jīng)存在了,如果我們技術(shù)上有改進(jìn)可以作為研發(fā)費(fèi)用嗎?可以的話是否需要這個(gè)技術(shù)提前做備案?
這邊公司準(zhǔn)備申請高新技術(shù)企業(yè),之前2年都是代賬公司做的,沒有電子賬,之前也沒做研發(fā)費(fèi)用這個(gè)科目,現(xiàn)在要做研發(fā)費(fèi)用進(jìn)去,這個(gè)是要反前2年的賬還是今年補(bǔ)做會(huì)計(jì)憑證啊
我們公司是高新技術(shù)企業(yè),有技術(shù)合同在2022年沒有備案賬目上沒有做進(jìn)研發(fā)費(fèi)用,在2023年備案后如何進(jìn)行賬目調(diào)整
老師們,我剛剛接了一個(gè)小規(guī)模企業(yè),2022年注冊成立,24年以前都在財(cái)務(wù)公司委托代賬的,公司研發(fā)了一個(gè)軟件APP,研發(fā)2年快到收尾了,但是2022年和23年的賬務(wù)處理基本沒數(shù)據(jù),可是有工資的,他們說是符合高薪技術(shù)行業(yè),可前期會(huì)計(jì)處理的成本中根本沒有做研發(fā)費(fèi)用,我如果要去申請高薪技術(shù)行業(yè)地話,就得調(diào)賬并調(diào)表了,從2022年和2023年度報(bào)表中看到是沒收入,只有小金額成本費(fèi)用,現(xiàn)在這個(gè)軟件馬上開發(fā)后就可以大量銷售并應(yīng)用了,我們現(xiàn)在這個(gè)情況是否達(dá)到申請高薪技術(shù)行業(yè)的條件呢?
高新技術(shù)企業(yè),22-24年有研發(fā)支出。2022年 年度利潤表里沒有列明研究費(fèi)用,在季度利潤表里列明了,企業(yè)所得稅加計(jì)扣除了。2023年 第四季度利潤表沒有列明研究費(fèi)用,年報(bào)利潤表列明了一整年的研究費(fèi)用,企業(yè)所得稅加計(jì)扣除了。2024年 每個(gè)季度都沒列明研究費(fèi)用,2024年年報(bào)還沒有申報(bào)。 我想問今年我們準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,2022年年度利潤表和2023年第四季度利潤表 、2024年四個(gè)季度利潤表,需要做出更正嗎,不更正是不是影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,