好,這個正常開具就可以,包括名稱,地址,稅號。
老師好,公司是機械設(shè)備制造業(yè),有時候有加工費,對方拿料我方加工,開發(fā)票加工名稱寫 勞務(wù)*管板加工費,做分錄是 借應(yīng)收賬款貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅,問在增值稅申報表里左側(cè)列有應(yīng)稅貨物 銷售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,因為加工費很少有,所以現(xiàn)在都填寫在應(yīng)稅貨物銷售額里可以嗎?
1.某市東方花園日化用品有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)外購原材料一批,貨款已付并驗收入庫。從供貨方取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為40萬元。(2)外購機器設(shè)置一套,從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2.2萬元,貨款已付并驗收入庫。(3)銷售高檔化妝品一批,取得產(chǎn)品銷售收入3390萬元(含增值稅),向購貨方收取手續(xù)費11.3萬元。(4)銷售原材料一批,開出增值稅專用發(fā)票上注明的價款40萬元,同時向購買方收取包裝物租金22.6萬元。其他相關(guān)資料:該公司月初增值稅進項稅余額為6.3萬元;高檔化妝品消費稅稅率為15%,增值稅率13%。要求:(1)計算該公司1月份的增值稅銷項稅額及可抵扣的進項稅額(2)計算該公司1月份應(yīng)納增值稅稅額(3)計算該公司1月份應(yīng)納消費稅稅額(4)計算該公司1月份應(yīng)納城建稅稅額(5)計算該公司1月份應(yīng)納教育費附加。老師可以幫忙做一下嗎,都不太懂
老師好,外銷開增值稅普通發(fā)票的時候要注意哪些?購貨方是填寫最終收貨方名稱嗎?是零稅率,有什么其他事項嗎?
我單位是生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的番茄醬和天津港的某貿(mào)易公司簽訂的外銷出口合同,我單位自行報關(guān),貨發(fā)往國外如巴西,報關(guān)單上收貨人信息是空的,報關(guān)單上的合同號和我們同貿(mào)易公司簽的合同是同一個號,現(xiàn)報關(guān)單已收到,可以確認收入,本公司再開增值稅普票時,票面購買方信息應(yīng)怎么填寫,可以填寫合同上的貿(mào)易公司的名稱嗎,如這樣開了增值稅普通發(fā)票確認收入,后期會影響我單位享受出口退稅政策嗎,
老師 如果自建時間是2016.4.30以后 稅率就用9%是不 題目(5)轉(zhuǎn)讓2015年自建的一棟辦公用房,自建成本240萬元,轉(zhuǎn)讓時開具增值稅專用發(fā)票注明金額 300萬元。 (其他相關(guān)資料:關(guān)稅稅率為 10%,企業(yè)選擇享受對自己最有利的優(yōu)惠政策和計稅方法) 答案 (5)應(yīng)繳納增值稅 =300x 5%=15(萬元)。 填開要求:銷售不動產(chǎn),納稅人自行開具或者稅務(wù)機關(guān)代開增值稅發(fā)票時,應(yīng)在發(fā)票“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱”欄填寫不動產(chǎn)名稱及房屋產(chǎn)權(quán)證書號碼(無房屋產(chǎn)權(quán)證書的可不填寫),“單位”欄填寫面積單位,備注欄注明不動產(chǎn)的詳細地址
是不是當(dāng)月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
外銷的客戶沒有稅號呢,備注欄需要寫些什么?
備注欄里這個沒有強制要求。