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Q

老師,請問假如開了一個設(shè)備增值稅銷項發(fā)票,沒有對應(yīng)進項發(fā)票,但是銷售額對應(yīng)的增值稅,所得稅都有繳納,這個稅務(wù)上可以過嗎?

2023-02-22 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-22 17:29

關(guān)鍵是有進項的單據(jù)沒呢?

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快賬用戶9763 追問 2023-02-22 17:30

這個沒有呢,

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齊紅老師 解答 2023-02-22 17:31

不能證明確實進了貨就是虛開

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快賬用戶9763 追問 2023-02-22 17:33

好的,知道了

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齊紅老師 解答 2023-02-22 17:33

祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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快賬用戶9763 追問 2023-02-22 17:37

21年的時候是小規(guī)模納稅人,進貨時有的沒有發(fā)票,當時按照沒開票金額入的帳,現(xiàn)在是一般納稅人,請問今年匯算清繳的時候直接調(diào)增可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-22 17:40

不行的,只能重新匯算21年的

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關(guān)鍵是有進項的單據(jù)沒呢?
2023-02-22
學(xué)員你好,你的理解完全正確,可否給個五星好評?
2021-11-06
你好,這個是不行的。
2021-09-02
你好,是的,是這樣的
2024-07-13
您好!是的。是可以有余額的 ?一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3、月份終了,將當月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 4、當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2022-01-21
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