關(guān)鍵是有進項的單據(jù)沒呢?
老師您好。請問,如果我當月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒有銷項稅額,所以我入賬的時候入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進賬稅額,不進行勾選確認和抵扣,待我下個月有銷項稅額產(chǎn)生時,我再對進賬發(fā)票勾選確認和抵扣,這樣操作可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬,不需要繳納增值稅,但是開有發(fā)票,發(fā)票上得稅額也已經(jīng)貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,到月末的時候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個銷項稅
老師,我們是一般納稅人,請問我上個月的進項發(fā)票沒有取得,產(chǎn)生了1萬的增值稅,這個月才取得進項發(fā)票,這個月也沒有銷售產(chǎn)品,可以用這個月的進項發(fā)票抵扣了上個月的增值稅,再交上個月的增值稅嗎?
購買禮品送客戶視同銷售,是需要交增值稅的,如果開專票有進項稅額可以抵銷項稅額,如果開普通發(fā)票就只能按銷項稅額交增值稅,沒有對應(yīng)的進項抵扣!老師這個理解對嗎?
老師,請問每個月進項、銷項稅額憑證做完,繳納增值稅時,要怎么做憑證啊?可以麻煩老師寫一下對應(yīng)的分錄嗎,謝謝,還有個問題啊,應(yīng)交增值稅-進項稅額和應(yīng)交增值稅-銷項稅額期末可以有余額吧
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進項占比怎么計算, 進賬多了很多。項目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個月有工資收入,如果辦個個體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個人,每個月公賬沒有進出,還要給他申報個稅嗎,報多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實際交3年就行,可以享用5年時間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
這個沒有呢,
不能證明確實進了貨就是虛開
好的,知道了
祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!
21年的時候是小規(guī)模納稅人,進貨時有的沒有發(fā)票,當時按照沒開票金額入的帳,現(xiàn)在是一般納稅人,請問今年匯算清繳的時候直接調(diào)增可以嗎?
不行的,只能重新匯算21年的