房租和車位要交印花稅

問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務(wù)合同類型啦對嗎?
我公司出租車輛給B公司使用,車輛租賃協(xié)議約定租賃期間,B公司應(yīng)承擔(dān)車輛在租賃期間的產(chǎn)生的稅費、保險費、保養(yǎng)費、過路過橋費、油費、檢驗檢測費、違章罰款、交通事故的賠償補償?shù)雀黜椯M用。現(xiàn)在我們替對方墊付了保險費、過路過橋費,我要給對方開什么發(fā)票呢,如果開汽車使用費,分類編碼是什么?經(jīng)營租賃嗎?稅率也是13%嗎
老師,如果我們對公付款的都是費用類的,拿到的進項發(fā)票要交印花稅嗎,比如房租,網(wǎng)費,車位費等等
老師,我們員工租車給公司用,租車費4月份支付給他們一整年的費用,但是租車發(fā)票到現(xiàn)在都沒有拿回來,租車費用產(chǎn)生的個稅我是不是要等到他們把發(fā)票拿回來后給他們代扣代繳?還是現(xiàn)在就開始在系統(tǒng)里代扣代繳?
老師,購銷合同印花稅是我們購進商品,賣出商品都要交是嗎?那我們在歐亞賣場租攤位,然后他們給我們開服務(wù)費和物業(yè)費,電費這樣的專用發(fā)票,這個費用發(fā)票要交購銷合同印花稅嗎?
公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費是直接做紅字沖剩余電費,還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表上實發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進項發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價 怎么維護,每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟不景氣,老板的房子拿給公司用,免費使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?