你好 ;? ? ?多的部分會(huì) 用銀行或者現(xiàn)金支付給對(duì)方嗎 ;? 多支付的不涉及稅費(fèi)的??

委托代理公司進(jìn)口泰國(guó)大米,代理公司收取代理等費(fèi)用,并代繳關(guān)稅及增值稅,還幫忙購(gòu)匯支付貨款給泰國(guó)供應(yīng)商,我們公司把全部費(fèi)用包括貨款及稅費(fèi)都支付給代理公司,代理公司開(kāi)具6個(gè)點(diǎn)的代理費(fèi)發(fā)票,再開(kāi)具9個(gè)點(diǎn)的貨物及稅費(fèi)發(fā)票,貨款是根據(jù)結(jié)算當(dāng)天購(gòu)匯的匯率,也就是會(huì)有匯兌損益,請(qǐng)問(wèn)如何做賬!
我們借錢(qián)給非關(guān)聯(lián)公司,非關(guān)聯(lián)公司還款時(shí)用承兌匯票還,多還的那部分錢(qián)應(yīng)如何做賬?涉及增值稅問(wèn)題嗎?
1、其他非關(guān)聯(lián)公司借我們公司的錢(qián),本金剛還清,利息還差6.8萬(wàn)沒(méi)給,上層領(lǐng)導(dǎo)同意他們用門(mén)票抵利息,我們收到門(mén)票后應(yīng)該怎么做賬? 2、我們公司收到票后又無(wú)償給了下面一家子公司,我們應(yīng)該如何做賬? 3、涉及什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不?
老師好,問(wèn)題:生產(chǎn)企業(yè),4月未生產(chǎn),四月取得專(zhuān)票(產(chǎn)生近十多萬(wàn)的電費(fèi),實(shí)際是將變壓器轉(zhuǎn)租給另一家關(guān)聯(lián)公司),款未走,我司也在四月未給關(guān)聯(lián)公司開(kāi)變壓器轉(zhuǎn)租發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理。 目前四月份的分錄我是這樣記的:借:管理費(fèi)用-廠區(qū)電費(fèi)(以前借記生產(chǎn)成本) 貸:預(yù)付賬款-電業(yè)局 4月底:借:應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)公司 貸:管理費(fèi)用-廠區(qū)電費(fèi) 紅字 這樣做對(duì)嗎 那5月份應(yīng)該如何處理呢
老師,6月份我們公司給A公司轉(zhuǎn)了3000塊錢(qián),然后他們7月份用B公司開(kāi)票給我們,我讓業(yè)務(wù)員要求他們作廢,用A公司開(kāi),結(jié)果一番周折下來(lái),得到一個(gè)結(jié)果:他們是騙子,跑路了,這票開(kāi)不了了,請(qǐng)問(wèn)下我這種情況在做賬這方面應(yīng)該怎么做,當(dāng)時(shí)做賬做的是:借應(yīng)付賬款-A公司,貸銀行存款?,F(xiàn)在她們用B公司開(kāi)票給我們,那我做賬這樣做可以嗎:借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款-A公司。我還是用A公司平賬,然后到匯算清繳的時(shí)候我把這個(gè)3000塊錢(qián)調(diào)增可以嗎
老師,那個(gè)報(bào)表實(shí)收資本填了注冊(cè)資本的金額30萬(wàn)進(jìn)去了,之前一直這樣填,工商那邊也沒(méi)公示,這樣能改0嗎
老師您好,我想問(wèn)下小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,按20%算所得稅這個(gè)政策,針對(duì)的是不超過(guò)100萬(wàn),還是超過(guò)100萬(wàn)但不超過(guò)300萬(wàn)的呢
疏通公司廁所下水道費(fèi)用是320元是進(jìn)入福利費(fèi)還是什么科目及二級(jí)明細(xì)科目呢
老師,勞務(wù)發(fā)票是不是一定要備注項(xiàng)目名稱(chēng)
老師,股東以專(zhuān)利入實(shí)收資本,做賬需要那些憑證
未分配利潤(rùn)年初和期末數(shù)差額是360萬(wàn),但是利潤(rùn)表里是-84.52 實(shí)際是有一筆放棄債權(quán)的協(xié)議,可以向稅局如實(shí)解釋吧?
工地上的通宵夜宵費(fèi),做什么科目?建筑業(yè)
老師你好,法定代表人和股東為同一個(gè)人,在給公司完成實(shí)繳后,能從公司借用現(xiàn)金用于公司經(jīng)營(yíng)嗎?(12月份年底前還進(jìn)來(lái))
氣動(dòng)沖壓機(jī)生產(chǎn)用,金額600元,是進(jìn)入物料還是固定資產(chǎn)呢
進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證抵扣直接做成進(jìn)項(xiàng)稅了,每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的是 借銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出多交增值稅 怎么做科目調(diào)整


借給非關(guān)聯(lián)企業(yè)錢(qián)時(shí),借:其他應(yīng)收款 100萬(wàn) 貸:銀行存款 100萬(wàn) 收到非關(guān)聯(lián)方還款時(shí) 借:應(yīng)收票據(jù) 102萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款 100萬(wàn) 營(yíng)業(yè)外收入2萬(wàn) 分錄是否正確?
你好1;? ? ??借給非關(guān)聯(lián)企業(yè)錢(qián)時(shí),借:其他應(yīng)收款 100萬(wàn) 貸:銀行存款 100萬(wàn) 收到非關(guān)聯(lián)方還款時(shí) 借:應(yīng)收票據(jù) 102萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款 100萬(wàn) 其他應(yīng)付款? 2萬(wàn)?
這個(gè)2萬(wàn)不屬于收入嗎?
你好;? 這2萬(wàn)你們不退給別人; 才是算營(yíng)業(yè)外收入? ?
不給別人的
涉及增值稅嗎?
這部分涉及 企業(yè)所得稅 ; 不涉及增值稅??