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我公司由于支付不了欠款,要用車輛給供應(yīng)商頂賬,欠款85萬(wàn),對(duì)方均未開票,已付款5萬(wàn),剩余80萬(wàn)欠款我方按4折32萬(wàn)的車輛頂賬,現(xiàn)在有幾個(gè)難點(diǎn) 1.頂賬車輛不是公司的而是個(gè)人的 2.頂完賬之后對(duì)方估計(jì)也不會(huì)給開票 3.這樣的頂賬業(yè)務(wù)估計(jì)會(huì)有很多,都記營(yíng)業(yè)外收入,那樣會(huì)把虧損企業(yè)做成盈利企業(yè),我們不想這樣干 這樣該怎么平賬?

2023-02-21 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-21 15:24

同學(xué)你好 用往來(lái)科目沖不可以嗎

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快賬用戶8337 追問(wèn) 2023-02-22 10:33

怎么沖啊?老師教一下我

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齊紅老師 解答 2023-02-22 10:35

同學(xué)你好 就是先掛往來(lái)科目 然后用發(fā)票沖 如果沒(méi)有發(fā)票再調(diào)增

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同學(xué)你好 用往來(lái)科目沖不可以嗎
2023-02-21
您好,對(duì)的,這樣的話,是可以沖銷這部分成本的,你好
2023-11-19
1,你這是屬于服務(wù)型 企業(yè),金融服務(wù)。做賬,按金融服務(wù)開具處理的 6%增值稅率 2,收購(gòu) 計(jì)不良資產(chǎn),出售差額作為你的收入處理,盈利這是其他業(yè)務(wù)收入處理的。 要交所得稅的。其他業(yè)務(wù)處理的。
2020-12-16
那你這個(gè)全額開發(fā)票的時(shí)候就確認(rèn)收入了,那么沒(méi)有收到的錢是放到應(yīng)收賬款處理。那如果說(shuō)啊,你這個(gè)是先開票后發(fā)貨的話,那么你在開票的時(shí)候就不做收入,發(fā)貨完成之后再確認(rèn)收入。
2021-01-25
1.關(guān)于預(yù)付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因?yàn)橘?gòu)買資產(chǎn)和裝修款項(xiàng)未開發(fā)票而導(dǎo)致預(yù)付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說(shuō)明,將這些余額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的科目,并在匯算清繳時(shí)進(jìn)行調(diào)增處理。 在寫情況說(shuō)明時(shí),建議您詳細(xì)說(shuō)明未開發(fā)票的原因、時(shí)間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時(shí),您需要確保所提供的情況說(shuō)明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。 關(guān)于是否有相關(guān)的政策文件作為支撐,建議您查閱國(guó)家稅務(wù)總局或相關(guān)政府部門發(fā)布的相關(guān)文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關(guān)于應(yīng)付賬款科目中已停止合作供應(yīng)商款項(xiàng)的處理 如果您的公司已經(jīng)與某些供應(yīng)商停止合作,但應(yīng)付賬款科目中仍存在欠對(duì)方款項(xiàng)的情況,您同樣可以寫一份情況說(shuō)明,將這些余額轉(zhuǎn)出到營(yíng)業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫情況說(shuō)明時(shí),您需要詳細(xì)說(shuō)明已停止合作的原因、時(shí)間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時(shí),您需要確保所提供的情況說(shuō)明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
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