同學(xué),你好,進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)處理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

老師,你好,我上期,銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),分錄如圖,本期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)形成了留底稅額,沒(méi)有做分錄,如果我下期,有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,并且這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
老師,上期留底稅額264.59,本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額7938,本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)9318,請(qǐng)問(wèn)如何做憑證
上期末有留底稅額,本期銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)如何做賬
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,期末有留底的賬務(wù)處理怎么做?
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,期末有留底的賬務(wù)處理怎么做?
住宿費(fèi)疑點(diǎn)發(fā)票,情況說(shuō)明怎么寫(xiě)
1月份征期延期么老師
我是一家商貿(mào)公司,一般納稅人,有些單位開(kāi)進(jìn)來(lái)的成本發(fā)票是1%的普票,我單位開(kāi)出去的發(fā)票一定要13%的專(zhuān)用發(fā)票嗎?
老師,2024年10 到12月的審計(jì)報(bào)告,我提供什么時(shí)期的財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,請(qǐng)問(wèn)稅我已經(jīng)在11.5號(hào)交完了,忘記開(kāi)完稅證明,這個(gè)要去哪里開(kāi)?
老師,有一比成本我付了錢(qián),做的借:應(yīng)付賬款貸銀行存款,發(fā)票沒(méi)收到,但我想做到當(dāng)月成本,后續(xù)分錄怎么寫(xiě)呢
今年的不開(kāi)票收入,一直未結(jié)算,明年結(jié)算的時(shí)候才開(kāi)票,今年和明年應(yīng)該怎么處理,
所得稅年度匯算清繳時(shí) 因每月工資延遲40天發(fā)放 個(gè)人所得稅申報(bào)所屬期與賬面計(jì)提的有差異怎么辦
你好。我問(wèn)一下,我們公司建立充電站然后有部分材料成本是沒(méi)有票的,我按照全額確定充電站固定資產(chǎn)原值,計(jì)提折舊。我沒(méi)有成本票那部分怎么進(jìn)行納稅調(diào)增呢?
所得稅費(fèi)用處理的全部分錄


怎么寫(xiě)分錄呢?能否詳細(xì)些
借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
上期留底4692.51 本期開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)297.32 本期收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣327.64 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
期末的留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額也就是指本期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額小,進(jìn)項(xiàng)稅額大,兩者抵消后進(jìn)項(xiàng)稅仍然大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,這就是期末留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,不用任何賬務(wù)處理,就在進(jìn)項(xiàng)稅的借方保留就可以了
不好意思,前面看錯(cuò)了,