同學(xué)您好,你好, 一般是不可以的,除非 符合特定情況。1、費用合法真實。所謂合法,是指白條費用所支出的項目,不得違反國家現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定;所謂真實,就是要堅決杜絕虛列費用支出的違法行為。 2、費用與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)。與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的白條費用不得在稅前扣除,如應(yīng)由納稅人個人支付的生活費用、用于業(yè)務(wù)招待費以外應(yīng)由個人承擔(dān)的招待費用等。 3、符合有關(guān)扣除標(biāo)準(zhǔn)。稅法對有關(guān)費用的扣除標(biāo)準(zhǔn)作了明確規(guī)定。如《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》第四十三條對業(yè)務(wù)招待費的扣除標(biāo)準(zhǔn)作了明確規(guī)定,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的部分不得在稅前列支。 4、費用本身不具“經(jīng)營活動”特征。白條費用所發(fā)生的項目既不涉及購銷商品、提供或者接受經(jīng)營服務(wù)等項目,又不具備經(jīng)營活動等特征,否則就必須按規(guī)定取得發(fā)票。
老師,500的一個報銷沒有發(fā)票,怎么入帳可以稅前扣除
員工報銷的順風(fēng)車沒有發(fā)票,但單筆都低于¥500以下,這樣的沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
500元一下可以沒票,只有收據(jù)報銷嗎,所得稅可以稅前扣除嗎
老師,公司人員的核酸檢測費用,小于500元,沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,平時報銷的單據(jù)小于500,沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎
機器設(shè)備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當(dāng)月的社保費嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費,分錄怎么寫
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項稅票,那么 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額, 貸,應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項票的時候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額還是應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營范圍為 一般項目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?