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Q

老師你好!請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳去年的企業(yè)所得稅可以充計(jì)提的成本嗎?如可以賬務(wù)處理怎么做?

2023-02-20 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-20 16:02

借同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)   借:以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸:以前年度損益調(diào)整。   補(bǔ)交稅款時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 實(shí)務(wù)中中,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨:銀存

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快賬用戶(hù)9226 追問(wèn) 2023-02-20 16:03

我可充暫估的成本嗎?賬務(wù)處理怎么做?

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快賬用戶(hù)9226 追問(wèn) 2023-02-20 16:04

去年暫估了原材料,票未收到,今年補(bǔ)繳得得稅,應(yīng)該可以充減暫估,賬處理怎么做,原材料不用付款

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齊紅老師 解答 2023-02-20 16:10

你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題

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齊紅老師 解答 2023-02-20 16:10

暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶(hù)9226 追問(wèn) 2023-02-20 16:10

怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-20 16:23

分錄已給您做好模板了

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快賬用戶(hù)9226 追問(wèn) 2023-02-20 16:25

票到我知道怎么充暫估,我要問(wèn)的是補(bǔ)繳所得稅后怎么充暫估

頭像
快賬用戶(hù)9226 追問(wèn) 2023-02-20 16:26

是不是這樣 借:原材料(暫估金額)紅字 貸:應(yīng)付賬款紅字就行了

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齊紅老師 解答 2023-02-20 16:32

學(xué)員您好,是的,對(duì)的

頭像
快賬用戶(hù)9226 追問(wèn) 2023-02-20 16:32

是要去22年改賬,還是直接在23年充?

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齊紅老師 解答 2023-02-20 16:51

是直接在23年沖就好

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2023-02-20
同學(xué),你好 紅沖之前的計(jì)提分錄
2024-01-13
你好,可以的,借以前年度損益調(diào)整單,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
2023-03-01
你好,可以補(bǔ)計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
2022-04-19
你好!可以的,可以計(jì)提。正規(guī)的,是借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/企業(yè)所得稅等。
2024-02-19
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