你好 實(shí)際哪個(gè)金額是準(zhǔn)確 的呢?
跟隔壁公司共用電表,由我司支付,電局開票給我司,之前成本全按發(fā)票金額入的我司成本,實(shí)際有部分是隔壁公司的,現(xiàn)在要把之前已入成本的電費(fèi)按實(shí)際用的轉(zhuǎn)出,且隔壁公司所用電費(fèi)我司未開出發(fā)票,怎么做賬,款項(xiàng)現(xiàn)在才收回,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么處理
老師,混凝土生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)了原材料,未開票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫(kù)嗎?要是不可以的話暫估入庫(kù)后,使用時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額,那實(shí)際收到材料發(fā)票的時(shí)候,原材料和成本的會(huì)計(jì)分錄需要沖銷后重新錄入嗎?
老師,運(yùn)維費(fèi)發(fā)票43572,實(shí)際支付41826,還剩1746未支付(未付的原因是貨損賠付),當(dāng)時(shí)發(fā)票是按43572的實(shí)際開票額入成本的?,F(xiàn)在1746我要是沖銷售成本還是入營(yíng)業(yè)外收入
老師,您好,每月要給老板報(bào)利潤(rùn)表,應(yīng)該按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)編制對(duì)吧,收入是本月實(shí)際銷售發(fā)出去的貨應(yīng)該收到的錢,不管是預(yù)收還是未收,統(tǒng)統(tǒng)都算是當(dāng)月的收入對(duì)嗎?成本和費(fèi)用是發(fā)生在本月的成本和支出,無(wú)論是否付款還是預(yù)付都算是本月的成本和費(fèi)用,對(duì)嗎?
老師,你好,我想問下,我去年12月份收到的成本發(fā)票,我可以入在今年的賬上嗎,當(dāng)做今年的成本,因?yàn)槲覍?shí)際是還沒有支付款的,只是對(duì)方先給我們開了發(fā)票
小微企業(yè)的判定有一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn) 請(qǐng)問這個(gè)是當(dāng)年度的應(yīng)納稅所得額還是遞減以前年度的虧損額之后不超過(guò)300萬(wàn)?
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬(wàn)元從非關(guān)聯(lián)方處購(gòu)入乙公司60%的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制。當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值和賬面價(jià)值均為5000萬(wàn)元,2023年度,乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元 當(dāng)年宣告分派現(xiàn)金股利200萬(wàn)元。2023年12月31日,甲公司個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表的所有者權(quán)益為100萬(wàn)元。合并報(bào)表怎么做賬
我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是技術(shù)服務(wù)類,請(qǐng)問取得的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是記入費(fèi)用還是成本呢
折舊,攤銷方面的政策,一般在哪找,
辦理電子口岸卡的具體操作流程?越詳細(xì)越好
我司支付法院訴訟費(fèi)1000元,客戶敗訴,支付給我司訴訟費(fèi)1000(敗訴支付訴訟費(fèi))這個(gè)怎么寫分錄,謝謝您
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅,成交方式CIF出口發(fā)票怎么開
老師,從稅費(fèi)種核定,怎么看出是小規(guī)模還是一般納稅人
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬(wàn)元從非關(guān)聯(lián)方處購(gòu)入乙公司60%的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制。當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值和賬面價(jià)值均為5000萬(wàn)元,2023年度,乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元 當(dāng)年宣告分派現(xiàn)金股利200萬(wàn)元。2023年12月31日,甲公司個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表的所有者權(quán)益為100萬(wàn)元。怎么做賬
今年的房租4萬(wàn),分錄怎么做,不用攤銷吧。去年的房租沒做,今年補(bǔ)做,分錄怎么做
老師,1746是未支付的貨損賠付,以后不付了,是沖銷售成本還是營(yíng)業(yè)外收入呢
你好 記營(yíng)業(yè)外收入里?
老師,記營(yíng)外收入還牽扯到稅的問題吧
是的要交所得稅 和你沖成本一樣 結(jié)果??
老師,可以倒下賬嗎?
請(qǐng)把問題補(bǔ)充完整一下??
就是賬面或差額給對(duì)方付過(guò)去,然后讓對(duì)方把現(xiàn)金付過(guò)來(lái)
你好 這樣有風(fēng)險(xiǎn)的呢 建議正規(guī)處理?