您好, 可以問(wèn)下客服學(xué)堂有沒(méi)有相關(guān)課程
老師,速達(dá)5000工業(yè)版軟件你了解嗎?啟用的是進(jìn)銷存與賬務(wù)相結(jié)合模式,生產(chǎn)系統(tǒng)驗(yàn)收單審核后,期末結(jié)轉(zhuǎn)驗(yàn)收單,領(lǐng)料單時(shí),為什么系統(tǒng)提示已結(jié)轉(zhuǎn)憑證,可是財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有呢?我看原來(lái)做的賬,也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證呢?查明細(xì)賬,只有入庫(kù)數(shù),連個(gè)成本金額都沒(méi)有。
速達(dá)5000工業(yè)版軟件你了解嗎?啟用的是進(jìn)銷存與賬務(wù)相結(jié)合模式,生產(chǎn)系統(tǒng)驗(yàn)收單審核后,期末結(jié)轉(zhuǎn)驗(yàn)收單,領(lǐng)料單時(shí),為什么系統(tǒng)提示已結(jié)轉(zhuǎn)憑證,可是財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有呢?我看原來(lái)做的賬,也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證呢?查明細(xì)賬,只有入庫(kù)數(shù),連個(gè)成本金額都沒(méi)有
老師您好,我們是民非企業(yè),之前沒(méi)有做電子賬,都是收支流水賬,現(xiàn)在只有貨幣資金3685377,實(shí)收資本500000,業(yè)務(wù)活動(dòng)成本費(fèi)用382305,管理費(fèi)用322624,籌資費(fèi)用864,其他費(fèi)用546480,應(yīng)收應(yīng)付那那些相當(dāng)是沒(méi)有,我這個(gè)賬本要怎么做呢,我錄入起初上面的余額都不平衡,要怎么做呢?辛苦老師幫我看一下。謝謝![玫瑰]
老師,我們使用的是ERP系統(tǒng),對(duì)于很多客戶來(lái)說(shuō)應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實(shí)際金額轉(zhuǎn)賬貨款,例如108.9元,有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元,有些客戶會(huì)轉(zhuǎn)賬109元,不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會(huì)直接影響月底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來(lái)的,多轉(zhuǎn)的也不用退給他,這個(gè)時(shí)候我們系統(tǒng)有一個(gè)功能就做抹零,但是軟件公司說(shuō)需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺(tái)教我們操作,所以老師我想知道這個(gè)抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢
我新入職一家公司,之前一直都是手上沒(méi)有看見(jiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,系統(tǒng)有就先勾選抵扣,然后賬上也不做賬,導(dǎo)致現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件里每月銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額跟實(shí)際申報(bào)表上的不致,這個(gè)怎么處理啊?我查了從建立財(cái)務(wù)軟件就一直這樣操作的,如果要查找差異是個(gè)大工程,我能不能把差異一次處理了
增值稅需要繳納,附加稅里留抵退稅本期扣除額里有金額,導(dǎo)致附加稅不用繳納是什么意思
現(xiàn)在出租車機(jī)打的那種發(fā)票,還能報(bào)銷用嗎? 抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
花錢借錢,開(kāi)工。以最晚的算。2-10迷惑。為啥選擇3.15
老師日后事項(xiàng)。分錄能不能給我寫(xiě)下。是補(bǔ)提壞賬,以前的遞延所得稅資產(chǎn)要不要沖掉呢
現(xiàn)在出差的高鐵票還好計(jì)算抵扣嗎?
老師c為啥對(duì)。感謝感謝
老師,去年工商年報(bào)現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào),什么時(shí)候公司異常能移除
建筑勞務(wù)公司是一般納稅人,開(kāi)建筑勞務(wù)發(fā)票是9%,那合同是只能做勞務(wù)還是可以包工包料的?這個(gè)是根據(jù)什么決定的
老師就是我們公司是谷物加工的,,報(bào)表上怎么會(huì)有研究費(fèi)用
?老師,我們買材料實(shí)際花了1475,對(duì)方開(kāi)的1500發(fā)票?怎么入賬呢