你好,無票收入這個是對方不要發(fā)票的,對方不要發(fā)票,你公戶收款直接按照股票收入來做就可以的,它是和有發(fā)票的一樣交稅。

收到的費(fèi)用不開票怎么入賬,轉(zhuǎn)出去也沒有發(fā)票,怎么辦
老師,公司有好多無票收入,這樣我申報(bào)增值稅時就沒辦法對著開票系統(tǒng)打出來的收入和稅核對,您有什么好的辦法核對申報(bào)的無票收入的增值稅是否正確呢?
無票收入怎么走賬,有什么好辦法可以開票出去
進(jìn)貨是A,賣出去是A,開票是B,可以這樣操作么,有什么好的解決辦法?
4月報(bào)三月稅的時候 有一筆無票收入 忘記是什么無票了 怎么才能查到 有什么好的辦法
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險一金,員工自己個稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報(bào)嗎?


那具體怎么做賬務(wù)處理
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
那股票收入做稅后金額還是價稅合計(jì)數(shù)
你好,無票收入收到的錢是加稅合計(jì),你做賬的時候確認(rèn)收入需要加稅分。
初創(chuàng)的一般納稅人企業(yè)應(yīng)該怎么做賬
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。