是否有營(yíng)業(yè)外收入申報(bào)了增值稅 ?或者有先開(kāi)票,但未確認(rèn)收入?
老師工作中小規(guī)模增值稅申報(bào)表收入大于利潤(rùn)表是什么原因呀,專票對(duì)的上就是普票對(duì)不上
企業(yè)所得稅收入大于增值稅收入是什么原因?
老師,增值稅申報(bào)收入大于賬載收入,是什么原因呀
老師,增值稅申報(bào)收入大于賬載收入,是什么原因呀?我應(yīng)該從哪里入手查詢
賬上收入大于增值稅申報(bào)表的收入,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)有什么影響,是什么原因引起的呢
老師,問(wèn)一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
公司支付團(tuán)體保險(xiǎn)費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,有沒(méi)有無(wú)完稅的證明呢? 在稅務(wù)局哪里去找呢
長(zhǎng)期提額稅務(wù)局分局下發(fā)了一個(gè)檢查文書(shū),還有一個(gè)調(diào)額申請(qǐng)書(shū),我現(xiàn)在該怎么做?是需要把申請(qǐng)單下載打印出來(lái)蓋章拿上去稅務(wù)局辦理嗎?
請(qǐng)問(wèn),工資表給人家造的4295元,因?yàn)榭ㄞD(zhuǎn)賬有5元手續(xù)費(fèi),出納給人家發(fā)放了4290元。這差5元要怎么入賬
非貿(mào)付匯代扣代繳企業(yè)所得稅的稅率有哪些。具體點(diǎn)
老師,不是公司的員工,為公司辦事加油等費(fèi)用能報(bào)銷嗎,謝謝
深圳市在電子稅務(wù)局報(bào)稅實(shí)際操作流程有不
老師,到這一步是不是公司取名通過(guò)了?
老師,一個(gè)單位給另一個(gè)單位移交一臺(tái)車需要提供什么資料,才知道車是夠移交?
我應(yīng)該從哪里查詢這個(gè)
每個(gè)月進(jìn)行核對(duì),看具體哪個(gè)月有差異,找到原因
申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表,兩兩核對(duì)
去年4月多開(kāi)了發(fā)票,然后去稅局紅沖了,一直沒(méi)有收到紅沖的發(fā)票,這個(gè)會(huì)影響嗎
還有一個(gè)就是7月紅沖了發(fā)票,這個(gè)申報(bào)增值稅的時(shí)候也要申報(bào)嗎
去年4月多開(kāi)了發(fā)票,然后去稅局紅沖了,申報(bào)時(shí)要減去該紅沖金額
7月紅沖了發(fā)票,這個(gè)申報(bào)增值稅的時(shí)候也要減去該紅沖金額,再申報(bào)
因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有收到紅沖發(fā)票,所以申報(bào)增值稅的時(shí)候么有減去,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
可去大廳進(jìn)行更正申報(bào),說(shuō)明下情況
電子稅務(wù)局填寫(xiě)紅沖的發(fā)票是直接填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎
電子稅務(wù)局填寫(xiě)紅沖的發(fā)票是直接填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
我填寫(xiě)了負(fù)數(shù)顯示這幾個(gè)
系統(tǒng)設(shè)置了,需要去大廳申報(bào)
需要帶什么材料去 嗎
老師,會(huì)提示這個(gè)
需要帶什么材料去嗎
是的,這是系統(tǒng)設(shè)置好的邏輯,違反就不讓通過(guò),你這種情況,是開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,是允許的,但要去大廳填報(bào),帶上公章,填寫(xiě)好的申報(bào)表
需要什么拿紅沖的發(fā)票去嗎
帶上更好,便于解釋
但是去年8月紅沖的發(fā)票,稅局沒(méi)有給到我呢
稅局應(yīng)該有存根聯(lián),或可直接查詢到,說(shuō)明下情況