下個月開紅字發(fā)票就是了
老師你好,請當月開出的紅字發(fā)票信息表有誤,直接在稅務系統(tǒng)上刪除對應的信息就可以了嗎?稅務系統(tǒng)上有兩條信息,一個是沒有紅字發(fā)票信息表編號的,另一個是有編號的,這兩個都要刪除嗎?(對方未開紅字發(fā)票)
我是銷售方,發(fā)現(xiàn)上個月開錯了一張發(fā)票,現(xiàn)在我已經開立了《紅字信息表》,準備開具紅字發(fā)票時,發(fā)現(xiàn)發(fā)票用完了,現(xiàn)在《紅字信息表》已經審核通過了,我下個月開具可以嗎?平時沒操作過紅字。第一次對方提供錯了。
金蝶kis感覺紅字信息表沒有上傳成功,但是可以開出發(fā)票,庫存里面也有這個紅字發(fā)票,發(fā)票備注上也寫了紅字增值稅專用發(fā)票信息表票號,是不是說明這個紅字發(fā)票上傳成功了
你好,我們公司8月份抵扣了一份發(fā)票,現(xiàn)在要退回去那個發(fā)票,我這邊購進方申請紅字信息表,是不是就要我開紅字發(fā)票?給是我這邊開了紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票
金稅盤開紅字信息表發(fā)票,發(fā)現(xiàn)這個月發(fā)票開完了,紅字信息表維護那邊還沒有編號,是不是可以下個月再開或者怎么取消
物流公司,司機報銷的違章費用怎么入賬
老師,我已經抵扣供應商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強制性不繳社保嗎?
老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計入成本,想每次支付時再轉成本。那已經支付的一部分,進項稅要自己算出來嗎?這個賬務怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費用 進項稅費 貸:應付 借:應付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應付(剩余部分) 進項稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務師當審計助理,我個人可以開一個小規(guī)模的獨資企業(yè)嗎,
老師,應付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個生產加工公司,進來的原材料,有的直接賣有的用于生產,這怎么做賬呀,這個
郭老師,我們買了固定資產,廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項合同還是進銷項合同之合繳納