你好,建筑勞務(wù)可以減一計(jì)稅,如果你減一計(jì)稅的話,可以差額交稅,就是收入減去成本。按照這個(gè)來(lái)繳納增值稅 選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,36個(gè)月是不允許變化的
審核建筑公司勞務(wù)合同從財(cái)務(wù)的方面需要注意哪些問(wèn)題?
老師好 建筑公司年底申報(bào)都注意哪些細(xì)節(jié)方面的
老師好!我們公司是深圳的建筑公司,準(zhǔn)備開一家自己的勞務(wù)公司。請(qǐng)問(wèn)操作時(shí)應(yīng)該注意哪些問(wèn)題呢?建筑勞務(wù)公司開出的發(fā)票,需要備注甲方的項(xiàng)目工地嗎?
老師,您好,建筑勞務(wù)公司應(yīng)該注意哪些方面?
對(duì)于勞務(wù)派遣、建筑服務(wù),在社保、個(gè)稅方面有哪些需注意的地方?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)變更投資人,根據(jù)此資產(chǎn)負(fù)債表股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議里的價(jià)格填多少合理呢?
你好老師。公司批發(fā)零售藥品,給46家門店送貨藥品,做賬每個(gè)品記賬太費(fèi)勁有什么好辦法嗎?老會(huì)計(jì)的記賬方法是不按品進(jìn)銷記賬,采購(gòu)按供應(yīng)商記金額銷售按客戶門店。這種記賬方法可行嗎有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該沿用老會(huì)計(jì)的方法還是按品記賬還是有什么其他好辦法?
在電子稅務(wù)局添加辦稅人會(huì)影響失業(yè)金的領(lǐng)取么?會(huì)涉及到再就業(yè)這個(gè)問(wèn)題么
@董老師,咨詢的問(wèn)題
老師,采購(gòu)商品20000元沒(méi)有單價(jià)只有總金額 銷售8000元,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
自然人股東借款給企業(yè)或企業(yè)借款給自然人股東,需要填《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)匯總報(bào)告表》嗎?
假如客戶給我們所有的商品都是含稅單價(jià)10元/斤,我們單位給開出的是專票13%和9%兩類開給對(duì)方,但是供應(yīng)商開給我司的有普票,專票1%,專票9%,專票13%,請(qǐng)問(wèn)我想要每一個(gè)商品的單價(jià)的毛利率達(dá)到25%,那請(qǐng)問(wèn)我要怎么去計(jì)算?求計(jì)算過(guò)程?。?!
跨境電商退稅問(wèn)題,有老師會(huì)嗎老師,兩家公司A公司自然人1持股50自然人2持股50,B公司自然1持股50自然人2持股50,這兩個(gè)A公司自然人1和B公司自然人1是同一個(gè)。這兩家公司屬于關(guān)聯(lián)公司嗎?樸
公司轉(zhuǎn)法人的備用金可以發(fā)出員工工資嗎?怎樣做憑證?
用香港公司來(lái)進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易,大陸采購(gòu),賣給印尼那邊,假如客戶那邊因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,申請(qǐng)部分退貨退款,香港公司肯定少收這部分的貨款。那這個(gè)發(fā)票怎么開尼,之前全額開了,這個(gè)少收的美金,要不要和銀行香港銀行那邊告知一下,畢竟合同簽的,和收款的都對(duì)不上
簡(jiǎn)易計(jì)稅不是按開票金額的3%全額預(yù)繳增值稅嗎?申報(bào)增值稅的時(shí)候就只減了預(yù)繳的金額
你好,可以差額交稅的。
那預(yù)繳不是按3%嗎 ,申報(bào)的時(shí)候差額交稅,那會(huì)有多預(yù)繳的金額,剩余預(yù)繳的金額是可以留抵?
你好,預(yù)繳的時(shí)候是3%的,但是他可以扣除成本不是嗎?里面不是有一個(gè)分包嗎?
成本是包含工人工資和個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票嗎
對(duì)的,是的,是這么做的
我以為像建筑施工方取得勞務(wù)公司的勞務(wù)發(fā)票才算分包,不懂工資和個(gè)人代開也算
不允許分包啊 你們可以給個(gè)人,自己做 但是不能分包給企業(yè)
是這樣,我們是勞務(wù)公司,下面是個(gè)人承包,這個(gè)隊(duì)組他通過(guò)去稅局以個(gè)人名義代開發(fā)票或列工人的工資給我們申報(bào),這些都是我們的成本,您意思是這些成本我在預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候都可以在分包這一項(xiàng)填寫然后扣除后的金額才算預(yù)繳增值稅對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,很正確的,是這么做的
那我原來(lái)預(yù)繳的時(shí)候已經(jīng)按全額3%預(yù)繳了,沒(méi)減成本金額,從去年8月到現(xiàn)在,現(xiàn)在該怎么處理呢?
你好,那就多交了錢,以后留著以后就是了。
老師后期應(yīng)該怎么處理呢,要做改正申報(bào)嗎 ?還是把前期的成本放在以后開票了抵扣?
你好,那你回來(lái)的時(shí)候也沒(méi)有抵扣嗎?如果沒(méi)有的話,你去修改之前再增值稅申報(bào)表吧。一般納稅人的在附表三里面。
預(yù)繳的時(shí)候沒(méi)有填分包金額,申報(bào)增值稅的時(shí)候直接按預(yù)繳的金額填的,改增值稅申報(bào)報(bào)那要全部從去年8月到今年都要改完哦,只能這樣沒(méi)其他辦法了嗎
對(duì)的,是的,是怎么做是這么理解的
郭老師,上次我記得咨詢問(wèn)題也是您回答,然后追問(wèn)達(dá)最大上限次數(shù)問(wèn)不了了,我點(diǎn)重新提問(wèn)也不得,下次想咨詢?cè)鯓幽苤苯酉蚰稍兡??我這次追問(wèn)后,又沒(méi)有追問(wèn)次數(shù)了
你提問(wèn)的時(shí)候 這樣寫 找郭老師,接著上面的回復(fù) 你比我寫問(wèn)題 你寫上問(wèn)題,他們其他的老師看到的話,他們能接了接了去,他不給退回來(lái),我就沒(méi)法再接了。