你好,建筑勞務可以減一計稅,如果你減一計稅的話,可以差額交稅,就是收入減去成本。按照這個來繳納增值稅 選擇了簡易計稅,36個月是不允許變化的

審核建筑公司勞務合同從財務的方面需要注意哪些問題?
老師好 建筑公司年底申報都注意哪些細節(jié)方面的
老師好!我們公司是深圳的建筑公司,準備開一家自己的勞務公司。請問操作時應該注意哪些問題呢?建筑勞務公司開出的發(fā)票,需要備注甲方的項目工地嗎?
老師,您好,建筑勞務公司應該注意哪些方面?
老師您好,建筑公司外省異地項目財務有哪些注意事項
老師你好,我們公司固定資產(chǎn)里的一輛車賣了賺轉(zhuǎn)錢了,做無票收入應該做賣的金額,還得賺的金額
請問老師,我們公司注冊的時候注冊資本是認繳,上個月我們還了實繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計入什么科目?
我們是建筑公司,項目上購買,跟保險公司買的安責險。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務均真實,這種情況下,雙方賬務如何處理?如何進行納稅申報?執(zhí)行小企業(yè)會計準則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時,順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時,自己墊了一些,但入賬時忘了掛 借:其他應付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報表嗎?還是直接在25.10月賬務處理 借:庫存現(xiàn)金 貸: 其他應付款 這樣沒關系嗎?
老師,您好,請問房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價格嗎
11月份申報10月份的個稅,員工離職日期應該寫幾月的
老師,請問公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來怎么辦,分公司沒有錢還總公司
簡易計稅不是按開票金額的3%全額預繳增值稅嗎?申報增值稅的時候就只減了預繳的金額
你好,可以差額交稅的。
那預繳不是按3%嗎 ,申報的時候差額交稅,那會有多預繳的金額,剩余預繳的金額是可以留抵?
你好,預繳的時候是3%的,但是他可以扣除成本不是嗎?里面不是有一個分包嗎?
成本是包含工人工資和個人代開的勞務發(fā)票嗎
對的,是的,是這么做的
我以為像建筑施工方取得勞務公司的勞務發(fā)票才算分包,不懂工資和個人代開也算
不允許分包啊 你們可以給個人,自己做 但是不能分包給企業(yè)
是這樣,我們是勞務公司,下面是個人承包,這個隊組他通過去稅局以個人名義代開發(fā)票或列工人的工資給我們申報,這些都是我們的成本,您意思是這些成本我在預繳申報的時候都可以在分包這一項填寫然后扣除后的金額才算預繳增值稅對嗎?
對的,是的,很正確的,是這么做的
那我原來預繳的時候已經(jīng)按全額3%預繳了,沒減成本金額,從去年8月到現(xiàn)在,現(xiàn)在該怎么處理呢?
你好,那就多交了錢,以后留著以后就是了。
老師后期應該怎么處理呢,要做改正申報嗎 ?還是把前期的成本放在以后開票了抵扣?
你好,那你回來的時候也沒有抵扣嗎?如果沒有的話,你去修改之前再增值稅申報表吧。一般納稅人的在附表三里面。
預繳的時候沒有填分包金額,申報增值稅的時候直接按預繳的金額填的,改增值稅申報報那要全部從去年8月到今年都要改完哦,只能這樣沒其他辦法了嗎
對的,是的,是怎么做是這么理解的
郭老師,上次我記得咨詢問題也是您回答,然后追問達最大上限次數(shù)問不了了,我點重新提問也不得,下次想咨詢怎樣能直接向您咨詢呢?我這次追問后,又沒有追問次數(shù)了
你提問的時候 這樣寫 找郭老師,接著上面的回復 你比我寫問題 你寫上問題,他們其他的老師看到的話,他們能接了接了去,他不給退回來,我就沒法再接了。