同學(xué),你好 這個(gè)是提成,要當(dāng)作勞務(wù)報(bào)酬,稅率40%
30萬單獨(dú)一筆提成,這個(gè)提成應(yīng)該怎么核算稅費(fèi)呢? 如果不按照工資所得,稅率是多少?怎么申報(bào)能合理避稅。提成為顧問費(fèi)
建筑公司一般納稅人,別人掛靠我們公司。問題一:讓對方提供與開票金額一致的成本票,還會產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎?(稅金銀行手續(xù)費(fèi)都是單獨(dú)扣的)如果公司另收兩個(gè)點(diǎn)費(fèi)用,應(yīng)該以什么理由收取呢?問題二:如果對方不提供成本票,公司應(yīng)該按多久收取企業(yè)所得稅?問題三:對方提供95%的成本票,無票金額部分我們目前按5%收,是不是凈虧損20%個(gè)點(diǎn)?
老師你好,我之前看到蔣飛老師的解答,我想請問一下提成律師辦案費(fèi)30%,律所該如何做賬呢?比如A律師收入50萬,按照70%提成計(jì)算個(gè)人收入,A律師應(yīng)納稅工資=50*70%*(1-30%)=24.5萬計(jì)算,那這30%的無票辦案費(fèi)是直接計(jì)提管理費(fèi)用-辦案費(fèi)10.5萬,還是說工資薪金申報(bào)按照50萬填收入,然后申報(bào)界面在“本期其他扣除-其他里”填25.5么?
感恩老師,請問老師我們是今年3月份剛成立的只有兩個(gè)人的小規(guī)模小微企業(yè),未成立工會組織,這個(gè)月核定的稅種里有這個(gè)工會經(jīng)費(fèi)申報(bào)(前3個(gè)月沒有),請問我這個(gè)應(yīng)該怎么辦,(管片稅務(wù)分局應(yīng)該不給取消這個(gè)稅種)?按照多少比例申報(bào),申報(bào)多少錢合適?怎么賬務(wù)處理呢?
老師您好,請問我企業(yè)是出口退稅企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)稽查到按照2022年度報(bào)關(guān)單金額確定收入是5100多萬元,,而之前財(cái)務(wù)申報(bào)的2022年度申報(bào)的企業(yè)所得稅收入是4260萬元,收入少申報(bào)800多萬,先稅務(wù)讓調(diào)整以前,按照出口報(bào)關(guān)單來申報(bào)收入,這樣就會產(chǎn)生很多企業(yè)所得稅,當(dāng)然稅務(wù)表示可以調(diào)整當(dāng)年的成本和費(fèi)用,那當(dāng)年的成本有跨年申報(bào)的,一張張發(fā)票去核對工作量非常大,我想能不能用這種方式呢,就按照稅務(wù)系統(tǒng)所取得的發(fā)票金額算2022年成本和費(fèi)用金額可否?還是說如果按照這個(gè)金額算,必須匹配銀行支付金額呢?老師有更好的辦法嗎?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?