你好,稅款交多了,就做多交稅款的分錄就是了,之后退回了再做退回的分錄?
你好老師,請問我1月份的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,以及工會經(jīng)費(fèi)也同樣申報(bào)錯(cuò)誤了,3月份已經(jīng)做好更正申報(bào),申報(bào)金額少了,工會經(jīng)費(fèi)更正申報(bào)補(bǔ)交了稅款和也滯納金,請問怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?2月份的賬目要按處理后的進(jìn)行,還是更正之前的?
老師,我12月份計(jì)提所得稅1.5萬,貸,應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅1.5萬,但是申報(bào)的時(shí)候按照按照錯(cuò)誤的申報(bào)表實(shí)際繳稅2萬,后來我更正申報(bào),但是款已經(jīng)扣了,我在一月份做賬的時(shí)候,就做了,借應(yīng)交稅費(fèi)1.5,貸,銀行1.5,但是2月份稅務(wù)給我退回0.5,2月份我該如何做賬?還是不用做賬這0.5?
你好老師,我11月份的時(shí)候銷項(xiàng)稅額填錯(cuò)了,導(dǎo)致公賬扣款扣多了,這樣我更正申報(bào)的話,需要按繳費(fèi)嗎,那之前繳費(fèi)的怎么處理
老師,10月份開始申報(bào)的時(shí)候報(bào)表填寫錯(cuò)誤,之后更正了,但是稅款交多了要怎么處理賬務(wù)
老師,我12月份工資多做了入賬了且申報(bào)個(gè)稅了,但是未發(fā),1月份發(fā)放的時(shí)候發(fā)現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)了,并且更正申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在我賬上需要怎么處理?
老師,業(yè)務(wù)開自己車出去,產(chǎn)生了通行費(fèi),車牌號是他自己的車牌號可以嗎
請問一個(gè)企業(yè)法人是否可以不申購社保
老師好:問下1月初存貨就有1404萬,7月底存貨還有1344萬,1-7月銷售收入有305萬,成本有136萬,1-7月工資170萬,服裝加工行業(yè),我看了下成本基本都沒有結(jié)轉(zhuǎn),利潤是負(fù)數(shù),這樣是有問題的吧
采購報(bào)銷500元以下的零星物品,沒有發(fā)票,每個(gè)月都有,年底匯算清繳需不需調(diào)增
買了一個(gè)拖地機(jī) 一千多塊錢 入什么科目
老師你好這個(gè)公路汽車補(bǔ)充客票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我們公司有幾年的利潤一直沒有進(jìn)行分配,也沒有提盈余公積,今年想給法人提點(diǎn)利潤出來怎么做?具體會計(jì)分錄怎么做
工會在中秋、春節(jié)等節(jié)日向每個(gè)職工發(fā)放同等金額的慰問品,要繳個(gè)人所得稅嗎?
旅行社費(fèi)用只有一張發(fā)票能報(bào)銷嗎
抖音的資金流水導(dǎo)出后,我要根據(jù)下單的時(shí)間計(jì)算出主播的提成,計(jì)算的依據(jù)主要是由那些部分構(gòu)成。費(fèi)用要不要剔除
分錄怎么寫呢
你好,多交稅款的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款,貸:銀行存款?
借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅35954.75應(yīng)交稅費(fèi)_教育費(fèi)附加539.32應(yīng)交稅費(fèi)_城市維護(hù)教育費(fèi)1258.42應(yīng)交稅費(fèi)_地方教育費(fèi)附加359.55應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出多交增值稅2086.62貸:銀行存款40198.66老師這樣可以嗎
你好,多交稅款的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款,貸:銀行存款? (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
聽不懂 那正常交的部分呢
你好,正常交的部分,也是這樣做分錄啊?