借財務費用, 貸應收賬款
在嗎?老師,你好,我10月收匯8月出口。借:銀行存款-外幣戶(10月匯率 財務費用-手續(xù)費(10月匯率 財務費用-匯兌損益(應收賬款外幣*(8月匯率-10月匯率) 貸:應收賬款(8月匯率) 這樣可以嗎還是最好要分開應收用10月匯率,然后8月10月匯率差再做一筆匯兌損益,可以合成一筆的還是最好分開做成兩筆來:銀行存款-外幣戶(10月匯率 財務費用-手續(xù)費(10月匯率) 貸:應收賬款(10月匯率) 再借:財務費用-匯兌損益(8月和10月的匯率差) 貸:應收賬款(8月和10月的匯率差)
還是我直接在10月收匯在收匯的后面直接做 借:財務費用-匯兌損益(8月和10月匯率差折算的人民幣) 貸:應收賬款(8月和10月匯率差折算的人民幣)就好? 那么10月收匯的時候可以把應收賬款8月與10月匯率差和匯兌損益合并一起但應收賬款就變成8月匯率 借:銀行存款-外幣戶(10月匯率 財務費用-手續(xù)費(10月匯率 財務費用-匯兌損益(應收賬款外幣*(8月匯率-10月匯率) 貸:應收賬款(8月匯率) 這樣可以嗎? 還是最好要分開成兩筆一筆做應收賬款10月月初的匯率,然后8月和10月的匯率差再做匯兌損益再做一筆?
老師,我們8月份收到同一家公司開來的3張匯票,以下兩筆分錄麻煩幫我下,1、收到后的分錄怎么寫?收到后背書給了3家公司,2、現(xiàn)在收到其中2家的款項,還有一筆款沒收到,請問分錄怎么做?
請問老師一下,我們公司是外貿企業(yè),現(xiàn)在收到銷售出口的貨物貨款,11月1號收到一筆貨款2萬美元匯率是7.1,7月15號收到出口貨款3萬美元,匯率是7.5,7月20號收到一筆出口貨款是5萬美元,匯率是7.2,請問一下這貨款一共是10萬美元全部收到,公司在7月28號全部這10萬的美金貨款結轉到基本人民幣賬戶上,1月28號的匯率是7.4。請問一下我們做賬時應該用那個匯率來做賬呢??
收到老外匯款,一筆是1月份,一筆是2月份,還有一筆是手續(xù)費,那現(xiàn)在由于匯率差,應收賬款少了,要怎么做賬?麻煩老師解答下!
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產車,補計提折舊用以前年度損益調整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
會對損益的做這一筆。
那是不是先做一筆收到美元:借:銀行存款-美元 財務費用-手續(xù)費 貸:應收賬款-老外 然后再做一筆分錄:摘要寫啥?匯率差 借:財務費用-匯兌損益 貸:應收賬款 (這個就是由于匯率下跌的原因 少收的應收賬款?)
你好,匯兌差異直接寫這一個就可以的。
但是我還沒有結匯的 只是因為1月美元匯率是6.9475元 2月匯率是6.7492元 差0.1983每個美元
你好,月底調會也可以的,不用非得年底 月末調匯就是了。
那如果正常 那就應收賬款上掛著借方13280.73元 是不是我銷售貨物的時候錯了,我是寫:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入
對的,是的,是這么做的。
那就是應收賬款 就是正常收到多少美元。我在銷售貨物的時候就寫:借:應收賬款 財務費用-匯兌損益 13280.73 貸:主營業(yè)務收入 我把自己整暈了
你好,這個現(xiàn)在還沒有收到錢,你不用調整的。
我收到美元 了只是沒有結匯
就想當月老外是 第一個月打了70% 第二個月打了30% 的款 其中扣了284.62美元手續(xù)費 正確應該怎么做,我已經繞暈了,老師求解!
收到了美元,你為什么不做銀行存款?
正常的是借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入, 借銀行存款、 財務費用、手續(xù)費、 財務費用、匯兌損益, 貸應收賬款。
做的是:借:銀行存款 財務費用-手續(xù)費 284.62美元 貸:應收賬款
可以的,可以這么做的。
老師你給我看下,這兩個月的,相當于 應收賬款我要做平,就是這個13280.73元是匯率損失,我是按出口日期開票,匯率也是按1月的匯率確認收入,那現(xiàn)在這個差額我要做分錄怎么做平,可以給我寫出來嗎?
借財務費用匯兌損失,貸應收賬款金額就是13280.73
那就是應收賬款給他減掉這個金額,然后主營業(yè)務收入按照我開票的金額就是沒有錯是吧!
你好,沒有問題的,可以的。
摘要是寫匯率差額,還是寫匯兌損失?老師
都可以的,這個自己決定。