同學(xué)你好 紅沖了就可以了
老師你好 我們有兩張增值稅發(fā)票 在去年12月和今年2月已分別進(jìn)行了退稅勾選和確認(rèn)勾選,現(xiàn)在發(fā)票上有誤需要開紅字信息表重新讓銷售方開票 不知是要選已抵扣還是選未抵扣 謝謝
老師,一月份我已經(jīng)抵扣的進(jìn)項發(fā)票,本月對方因為細(xì)節(jié)錯誤,給我換了一張新的進(jìn)項票,那我在勾選平臺上是選擇發(fā)票不抵扣勾選對嗎?總不能抵扣兩次呀
發(fā)現(xiàn)5月份收到的一張發(fā)票出現(xiàn)錯誤,發(fā)票已經(jīng)入賬,但是我沒有勾選抵扣進(jìn)項,現(xiàn)在我把發(fā)票退回去,對方給我紅字發(fā)票以及正確發(fā)票,共計兩張發(fā)票,請問針對這兩張發(fā)票,我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票一年到銀行開具一次匯總的發(fā)票,但是去年12月份的賬已經(jīng)完事了,我今年1月份才開發(fā)票,進(jìn)項可以在今年抵扣嗎,
老師,去年12月份我已經(jīng)抵扣的進(jìn)項發(fā)票,今年本月發(fā)現(xiàn)勾選錯誤(兩個發(fā)票除了發(fā)票號其余都一樣),怎么改正呢
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?